Assuma o comando da transição ao IVA dual:
Aprenda a eliminar falhas na emissão e escrituração e transforme potenciais passivos tributários em compliance e segurança fiscal.
O que você vai aprender?
Módulo 1: Panorama da Reforma e Simples Nacional
Módulo 2: Impactos Setoriais e Estratégias por Segmento
Módulo 3: Emissão de Notas no Novo Layout
Módulo 4: Apuração dentro do DAS ou no formato regular com débitos e créditos
Módulo 5: Simulações de Regime – Por fora e por dentro
Módulo 6: Parametrização de Sistemas
Módulo 7: Obrigações Acessórias e Fiscalização
Módulo 8: Auditoria, Excel e Compliance Fiscal
O que você vai aprender?
Módulo 1: Panorama Tributário Atual e Reforma 2026
Módulo 2: Regimes Tributários – Lucro Real, Presumido e Simples Nacional
Módulo 3: SPED, Obrigações Acessórias e Mapa de Incidência Tributária (MIT)
Módulo 4: SPED Fiscal ICMS/IPI – Escrituração e Apuração
Módulo 5: EFD-Contribuições (PIS/Cofins) – Escrituração e Apuração
Módulo 6: ISS e Nota Fiscal de Serviços – do ISS Atual ao IBS Futuro
Módulo 7: Escrituração Contábil Digital (ECD) – Livros Contábeis Digitais
Módulo 8: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Apuração do IRPJ/CSLL
Módulo 9: Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e/NFC-e) – Emissão e Controle
Módulo 10: Documentos Fiscais de Serviços e Transportes (NFS-e, CT-e, MDF-e)
Módulo 11: eSocial – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Digitais
Módulo 12: EFD-Reinf – Retenções e Informações Fiscais Diversas
Módulo 13: DCTF e DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Módulo 14: DIRF – Declaração do IR Retido na Fonte (Transição Final)
Módulo 15: Compliance no Simples Nacional – PGDAS-D, DEFIS e Alerta Fiscal
Módulo 16: Cruzamentos Fiscais e Malha Digital – Conceitos e Ferramentas
Módulo 17: Cruzamento NF-e vs EFD ICMS/IPI – Coerência de Vendas e Estoques
Módulo 18: Cruzamento EFD-Contribuições vs DCTF – PIS/Cofins Declarados x Recolhidos
Módulo 19: Cruzamento ECD vs ECF – Conciliação Contábil-Fiscal
Módulo 20: Cruzamento ECF vs DIRF/eSocial – Rendimentos e Retenções
Módulo 21: Cruzamento DECRED (Cartões) vs Faturamento – Vendas Declaradas x Recebimentos
Módulo 22: Auditoria e Conciliação Fiscal com Planilhas – Conferência de Dados
Módulo 23: Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – Novo IVA Federal
Módulo 24: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – Novo IVA Estadual/Municipal
Módulo 25: Transição Tributária 2026-2032 – Preparação e Ajustes Práticos
O que você vai aprender?
Módulo 1: Panorama Tributário Atual e Reforma 2026
Módulo 2: Regimes Tributários – Lucro Real, Presumido e Simples Nacional
Módulo 3: SPED, Obrigações Acessórias e Mapa de Incidência Tributária (MIT)
Módulo 4: SPED Fiscal ICMS/IPI – Escrituração e Apuração
Módulo 5: EFD-Contribuições (PIS/Cofins) – Escrituração e Apuração
Módulo 6: ISS e Nota Fiscal de Serviços – do ISS Atual ao IBS Futuro
Módulo 7: Escrituração Contábil Digital (ECD) – Livros Contábeis Digitais
Módulo 8: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Apuração do IRPJ/CSLL
Módulo 9: Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e/NFC-e) – Emissão e Controle
Módulo 10: Documentos Fiscais de Serviços e Transportes (NFS-e, CT-e, MDF-e)
Módulo 11: eSocial – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Digitais
Módulo 12: EFD-Reinf – Retenções e Informações Fiscais Diversas
Módulo 13: DCTF e DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Módulo 14: DIRF – Declaração do IR Retido na Fonte (Transição Final)
Módulo 15: Compliance no Simples Nacional – PGDAS-D, DEFIS e Alerta Fiscal
Módulo 16: Cruzamentos Fiscais e Malha Digital – Conceitos e Ferramentas
Módulo 17: Cruzamento NF-e vs EFD ICMS/IPI – Coerência de Vendas e Estoques
Módulo 18: Cruzamento EFD-Contribuições vs DCTF – PIS/Cofins Declarados x Recolhidos
Módulo 19: Cruzamento ECD vs ECF – Conciliação Contábil-Fiscal
Módulo 20: Cruzamento ECF vs DIRF/eSocial – Rendimentos e Retenções
Módulo 21: Cruzamento DECRED (Cartões) vs Faturamento – Vendas Declaradas x Recebimentos
Módulo 22: Auditoria e Conciliação Fiscal com Planilhas – Conferência de Dados
Módulo 23: Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – Novo IVA Federal
Módulo 24: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – Novo IVA Estadual/Municipal
Módulo 25: Transição Tributária 2026-2032 – Preparação e Ajustes Práticos
O que você vai aprender?
Módulo 1 – Parâmetros da Reforma Tributária no cenário atual
Módulo 2 – Planejamento Estratégico da Parametrização Fiscal
Módulo 3 – Configuração de Alíquotas e Regimes Especiais
Módulo 4 – Parametrização de Documentos Fiscais e Ajustes SINIEF
Módulo 5 – Controle e Gestão do Split Payment
Módulo 6 – Procedimentos de Contingência e Crises Fiscais
Módulo 7 – Auditoria, Controle Interno e Conformidade
Módulo 8 – Simulação Prática e Estudos de Caso Reais
Módulo 9 – Conceitos e premissas do Split Payment
Módulo 10 – Simulação de cálculos e efeitos do Split Payment no Excel
Módulo 11 – Gestão de caixa e Split Payment através do Excel
O que você vai aprender?
Módulo 1: Fiscalização e cobrança do IBS e CBS
Módulo 2: Autos de infração e presunções vinculadas à sonegação fiscal de IBS e CBS
Módulo 3: Regime especial de fiscalização (REF – IBS CBS)
Módulo 4: Comitê Gestor do IBS (CGIBS) e estrutura organizacional do CGIBS
Módulo 5: Infrações, penalidades e juros de mora para IBS
Módulo 6: Processo administrativo tributário – IBS
O que você vai aprender?
Módulo 1: Normas gerais do IBS e CBS – Fatos geradores e local de incidência
Módulo 2: Base de cálculo e alíquotas do IBS e CBS para 2026 e anos subsequentes
Módulo 3: Sujeitos passivos contribuintes do IBS e CBS
Módulo 4: Apuração e não cumulatividade do IBS e CBS
Módulo 5: Cadastros e novos campos aplicáveis ao IBS e CBS no XML
Módulo 6: Cash Back
Módulo 7: Split Payment
Módulo 8: IBS e CBS sobre importações e exportações
Módulo 9: Regimes aduaneiros especiais – Zona de Processamento de Exportação
Módulo 10: REPORTO, REIDI, RENAVAL e desoneração de bens de capital
Módulo 11: Regimes diferenciados sobre alimentos: cesta básica, consumo humano, hortícolas, frutas e ovos
Módulo 12: Regime diferenciado para atividades intelectuais
Módulo 13: Regimes diferenciados para serviços de educação e PROUNI
Módulo 14: Regimes diferenciados para serviços de saúde, dispositivos médicos e medicamentos
Módulo 15: Regimes diferenciados para a agroindústria e produtores rurais
Módulo 16: Regimes diferenciados para produções nacionais e serviços de comunicação
Módulo 17: Outros regimes: atividades desportivas, táxi e instituição científica (ITC)
Módulo 18: Regime diferenciado para transporte de passageiros
Módulo 19: Regime específico para combustíveis
Módulo 20: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 1
Módulo 21: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 2
Módulo 22: Regime específico para planos de saúde
Módulo 23: Regime específico para concursos de prognósticos (prêmios, bets, apostas)
Módulo 24: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 1
Módulo 25: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 2
Módulo 26: Regime específico para sociedades cooperativas
Módulo 27: Regimes específicos para bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversão e parques temáticos
Módulo 28: Regime específico para agências de turismo
Módulo 29: Regime específico para Sociedade Anônima do Futebol (SAF)
Módulo 30: Regime específico para o setor automotivo
O que você vai aprender?
Módulo 1: Fundamentos dos Regimes Tributários no Comércio
Módulo 2: Planejamento Tributário no Simples Nacional
Módulo 3: Estratégias Tributárias para o Comércio no Lucro Presumido e Lucro Real (PIS, COFINS e ICMS)
Módulo 4: Reforma Tributária e seus Impactos no Comércio
Módulo 5: Ferramentas Práticas de Planejamento Tributário
Módulo 6: Aplicação Prática e Estudos de Caso
O que você vai aprender?
Módulo 1: Reforma Tributária na Indústria: Fundamentos e Impactos Específicos
Módulo 2: Regimes, Apuração e Cumulatividade no Novo Modelo Tributário
Módulo 3: Parametrização Fiscal de Entradas e Saídas: Como Blindar a Operação Industrial
Módulo 4: Cruzamentos no SPED e Diagnóstico Tributário Industrial
Módulo 5: Recuperação de Créditos e Planejamento Fiscal para Indústrias
Módulo 6: Implementação do IBS/CS na Indústria: Erros, Simulações e Estratégias
O que você vai aprender?
Módulo 1 – Estrutura Técnica cClassTrib e CST no XML: classificação correta e segura.
Módulo 2 – Checklist de Parametrização Fiscal no ERP: itens e serviços passo a passo.
Módulo 3 – Revisão Assertiva do Cadastro Fiscal: ajustes essenciais imediatos.
Módulo 4 – Erros Comuns CST e NBS: identificando riscos e evitando glosas.
Módulo 5 – Rotina Prática de Validação Diária: reduza erros fiscais no IBS/CBS.









































Com certeza! Este combo foi elaborado pensando tanto em profissionais iniciantes como em profissionais que já possuem conhecimentos no setor fiscal. Independentemente do seu nível de experiência, nossos conteúdos e método de ensino abrangem os fundamentos essenciais e também tópicos avançados. Não existe uma fórmula mágica, mas se você se dedicar, estudar, realizar os exercícios propostos e aplicar o conhecimento adquirido na prática, você será capaz de dominar o assunto com sucesso. Estamos aqui para te ajudar em cada etapa do seu aprendizado!
Você terá acesso a uma combinação de aulas gravadas e aulas ao vivo. Isso nos permite oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade de assistir às aulas gravadas no se tu u próprio ritmo, e a oportunidade de participar das aulas ao vivo para interagir com os professores e outros colegas de todo Brasil. Essa abordagem garante uma maior conexão entre todos os participantes e enriquece ainda mais o seu processo de aprendizado.
Ao concluir cada formação do combo, você receberá uma certificação independente. Isso significa que, à medida que você concluir a carga horária estabelecida para cada formação, você receberá uma certificação correspondente. Essas certificações comprovarão o seu domínio e conhecimento nas áreas abordadas em cada formação específica.
Oferecemos duas opções de pagamento: à vista ou parcelado no cartão de crédito. Durante o primeiro lote, também disponibilizamos compras facilitadas via boleto bancário, porém, as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Verifique a disponibilidade de opções de pagamento ao clicar em “Quero fazer minha matrícula”. Caso essa opção não esteja mais disponível, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número +55 15 99827-2007 para obter informações sobre alternativas de pagamento. Estamos aqui para ajudar!
Após a matrícula, você receberá um e-mail com suas credenciais de acesso à plataforma ABMAX. Nossa equipe de Sucesso do Aluno entrará em contato para lhe dar as boas-vindas e esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter, facilitando todo o processo para você. Estamos aqui para ajudar em sua jornada de aprendizado.
Durante as formações, você terá suporte direto dos facilitadores do combo. Todas as suas dúvidas serão encaminhadas e respondidas na plataforma ABMAX.
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