Domine o IVA dual e aplique as regras com segurança e sem colocar o cliente em risco.
Aumente seus honorários com revisões que corrigem distorções e entregam economia imediata as empresas.
O que você vai aprender?
Módulo 1: Introdução ao planejamento tributário e à consultoria tributária – Parte 1
Módulo 2: Introdução ao planejamento tributário e à consultoria tributária – Parte 2
Módulo 3: Casos concretos de planejamento tributário lícito e ilícito
Módulo 4: Regras gerais dos regimes tributários no Brasil
Módulo 5: Planejamento tributário para indústrias em geral
Módulo 6: Planejamento tributário para comércios em geral
Módulo 7: Planejamento tributário para prestadores de serviços em geral
Módulo 8: Planejamento tributário para materiais de construção
Módulo 9: Planejamento tributário para postos de combustíveis
Módulo 10: Planejamento tributário para construção civil
Módulo 11: Planejamento tributário para revenda de produtos monofásicos
Módulo 12: Planejamento tributário para laticínios
Módulo 13: Planejamento tributário para indústrias gráficas
Módulo 14: Planejamento tributário para revenda de autopeças
Módulo 15: Planejamento tributário para agronegócio
Módulo 16: Planejamento tributário para hotelaria, turismo e eventos
Módulo 17: Planejamento tributário para clínicas médicas
Módulo 18: Planejamento tributário para revenda de perfumaria, maquiagem e higiene pessoal
Módulo 19: Planejamento tributário para materiais elétricos
Módulo 20: Planejamento tributário para hospitais e planos de saúde
Módulo 21: Planejamento tributário para sociedades cooperativas
Módulo 22: Planejamento tributário para supermercados
Módulo 23: Planejamento tributário para bares, restaurantes, lanchonetes e conveniências
Módulo 24: Planejamento tributário para transportadoras de cargas
Módulo 25: Planejamento tributário para frigoríficos
Módulo 26: Planejamento tributário para indústrias farmacêuticas
Módulo 27: Planejamento tributário para revenda de medicamentos
Módulo 28: Planejamento tributário para revenda de cigarros
O que você vai aprender?
Módulo 1: Panorama Tributário Atual e Reforma 2026
Módulo 2: Regimes Tributários – Lucro Real, Presumido e Simples Nacional
Módulo 3: SPED, Obrigações Acessórias e Mapa de Incidência Tributária (MIT)
Módulo 4: SPED Fiscal ICMS/IPI – Escrituração e Apuração
Módulo 5: EFD-Contribuições (PIS/Cofins) – Escrituração e Apuração
Módulo 6: ISS e Nota Fiscal de Serviços – do ISS Atual ao IBS Futuro
Módulo 7: Escrituração Contábil Digital (ECD) – Livros Contábeis Digitais
Módulo 8: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Apuração do IRPJ/CSLL
Módulo 9: Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e/NFC-e) – Emissão e Controle
Módulo 10: Documentos Fiscais de Serviços e Transportes (NFS-e, CT-e, MDF-e)
Módulo 11: eSocial – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Digitais
Módulo 12: EFD-Reinf – Retenções e Informações Fiscais Diversas
Módulo 13: DCTF e DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Módulo 14: DIRF – Declaração do IR Retido na Fonte (Transição Final)
Módulo 15: Compliance no Simples Nacional – PGDAS-D, DEFIS e Alerta Fiscal
Módulo 16: Cruzamentos Fiscais e Malha Digital – Conceitos e Ferramentas
Módulo 17: Cruzamento NF-e vs EFD ICMS/IPI – Coerência de Vendas e Estoques
Módulo 18: Cruzamento EFD-Contribuições vs DCTF – PIS/Cofins Declarados x Recolhidos
Módulo 19: Cruzamento ECD vs ECF – Conciliação Contábil-Fiscal
Módulo 20: Cruzamento ECF vs DIRF/eSocial – Rendimentos e Retenções
Módulo 21: Cruzamento DECRED (Cartões) vs Faturamento – Vendas Declaradas x Recebimentos
Módulo 22: Auditoria e Conciliação Fiscal com Planilhas – Conferência de Dados
Módulo 23: Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – Novo IVA Federal
Módulo 24: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – Novo IVA Estadual/Municipal
Módulo 25: Transição Tributária 2026-2032 – Preparação e Ajustes Práticos
O que você vai aprender?
Módulo 1: Introdução ao planejamento tributário e à consultoria tributária – Parte 1
Módulo 2: Introdução ao planejamento tributário e à consultoria tributária – Parte 2
Módulo 3: Casos concretos de planejamento tributário lícito e ilícito
Módulo 4: Regras gerais dos regimes tributários no Brasil
Módulo 5: Planejamento tributário para indústrias em geral
Módulo 6: Planejamento tributário para comércios em geral
Módulo 7: Planejamento tributário para prestadores de serviços em geral
Módulo 8: Planejamento tributário para materiais de construção
Módulo 9: Planejamento tributário para postos de combustíveis
Módulo 10: Planejamento tributário para construção civil
Módulo 11: Planejamento tributário para revenda de produtos monofásicos
Módulo 12: Planejamento tributário para laticínios
Módulo 13: Planejamento tributário para indústrias gráficas
Módulo 14: Planejamento tributário para revenda de autopeças
Módulo 15: Planejamento tributário para agronegócio
Módulo 16: Planejamento tributário para hotelaria, turismo e eventos
Módulo 17: Planejamento tributário para clínicas médicas
Módulo 18: Planejamento tributário para revenda de perfumaria, maquiagem e higiene pessoal
Módulo 19: Planejamento tributário para materiais elétricos
Módulo 20: Planejamento tributário para hospitais e planos de saúde
Módulo 21: Planejamento tributário para sociedades cooperativas
Módulo 22: Planejamento tributário para supermercados
Módulo 23: Planejamento tributário para bares, restaurantes, lanchonetes e conveniências
Módulo 24: Planejamento tributário para transportadoras de cargas
Módulo 25: Planejamento tributário para frigoríficos
Módulo 26: Planejamento tributário para indústrias farmacêuticas
Módulo 27: Planejamento tributário para revenda de medicamentos
Módulo 28: Planejamento tributário para revenda de cigarros
O que você vai aprender?
Módulo 1: Normas gerais do IBS e CBS – Fatos geradores e local de incidência
Módulo 2: Base de cálculo e alíquotas do IBS e CBS para 2026 e anos subsequentes
Módulo 3: Sujeitos passivos contribuintes do IBS e CBS
Módulo 4: Apuração e não cumulatividade do IBS e CBS
Módulo 5: Cadastros e novos campos aplicáveis ao IBS e CBS no XML
Módulo 6: Cash Back
Módulo 7: Split Payment
Módulo 8: IBS e CBS sobre importações e exportações
Módulo 9: Regimes aduaneiros especiais – Zona de Processamento de Exportação
Módulo 10: REPORTO, REIDI, RENAVAL e desoneração de bens de capital
Módulo 11: Regimes diferenciados sobre alimentos: cesta básica, consumo humano, hortícolas, frutas e ovos
Módulo 12: Regime diferenciado para atividades intelectuais
Módulo 13: Regimes diferenciados para serviços de educação e PROUNI
Módulo 14: Regimes diferenciados para serviços de saúde, dispositivos médicos e medicamentos
Módulo 15: Regimes diferenciados para a agroindústria e produtores rurais
Módulo 16: Regimes diferenciados para produções nacionais e serviços de comunicação
Módulo 17: Outros regimes: atividades desportivas, táxi e instituição científica (ITC)
Módulo 18: Regime diferenciado para transporte de passageiros
Módulo 19: Regime específico para combustíveis
Módulo 20: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 1
Módulo 21: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 2
Módulo 22: Regime específico para planos de saúde
Módulo 23: Regime específico para concursos de prognósticos (prêmios, bets, apostas)
Módulo 24: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 1
Módulo 25: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 2
Módulo 26: Regime específico para sociedades cooperativas
Módulo 27: Regimes específicos para bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversão e parques temáticos
Módulo 28: Regime específico para agências de turismo
Módulo 29: Regime específico para Sociedade Anônima do Futebol (SAF)
Módulo 30: Regime específico para o setor automotivo
O que você vai aprender?
Módulo 1: Introdução à Reforma Tributária e ao IBS
Módulo 2: Fato Gerador, Base de Cálculo e Alíquotas do IBS
Módulo 3: Cálculo do IBS e Escrituração Fiscal
Módulo 4: Obrigações Acessórias e Regime de Apuração
Módulo 5: Compensação e Créditos do IBS
Módulo 6: Fiscalização e Processo Administrativo do IBS
Módulo 7: Planejamento Fiscal Estratégico com o IBS
Módulo 8: IBS na Prática: Setores Específicos
Módulo 9: Apuração Assistida
O que você vai aprender?
Módulo 1 – Parametrização Fiscal: Estrutura do XML, Checklist no ERP e Revisão de Cadastros
Módulo 2 – Erros Comuns e Boas Práticas: Como Evitar Glosas e Implementar Rotinas de Validação no IBS/CBS
O que você vai aprender?
Módulo 1: Desvendando a CBS: Introdução, Características e Diferenciais
Módulo 2: Fato Gerador, Base de Cálculo e Alíquotas da CBS
Módulo 3: Cálculo da CBS, Escrituração Fiscal e Demonstrações Contábeis
Módulo 4: Obrigações Acessórias da CBS
Módulo 5: Compensação de Créditos e Ajustes na Carga Tributária da CBS
Módulo 6: Fiscalização e Processo Administrativo da CBS
Módulo 7: Planejamento Fiscal Estratégico com a CBS
Módulo 8: A CBS na Prática: Impactos Setoriais
Módulo 9: Atualização (Aula Master com Prof. Ana Bismara)
Módulo 10: IBS e CBS em operações de adiantamento a fornecedores
O que você vai aprender?
Módulo 1: Introdução à Reforma Tributária e ao IBS
Módulo 2: Fato Gerador, Base de Cálculo e Alíquotas do IBS
Módulo 3: Cálculo do IBS e Escrituração Fiscal
Módulo 4: Obrigações Acessórias e Regime de Apuração
Módulo 5: Compensação e Créditos do IBS
Módulo 6: Fiscalização e Processo Administrativo do IBS
Módulo 7: Planejamento Fiscal Estratégico com o IBS
Módulo 8: IBS na Prática: Setores Específicos
Módulo 9: Apuração Assistida
O que você vai aprender?
Módulo 1: Panorama Tributário Atual e Reforma 2026
Módulo 2: Regimes Tributários – Lucro Real, Presumido e Simples Nacional
Módulo 3: SPED, Obrigações Acessórias e Mapa de Incidência Tributária (MIT)
Módulo 4: SPED Fiscal ICMS/IPI – Escrituração e Apuração
Módulo 5: EFD-Contribuições (PIS/Cofins) – Escrituração e Apuração
Módulo 6: ISS e Nota Fiscal de Serviços – do ISS Atual ao IBS Futuro
Módulo 7: Escrituração Contábil Digital (ECD) – Livros Contábeis Digitais
Módulo 8: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Apuração do IRPJ/CSLL
Módulo 9: Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e/NFC-e) – Emissão e Controle
Módulo 10: Documentos Fiscais de Serviços e Transportes (NFS-e, CT-e, MDF-e)
Módulo 11: eSocial – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Digitais
Módulo 12: EFD-Reinf – Retenções e Informações Fiscais Diversas
Módulo 13: DCTF e DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Módulo 14: DIRF – Declaração do IR Retido na Fonte (Transição Final)
Módulo 15: Compliance no Simples Nacional – PGDAS-D, DEFIS e Alerta Fiscal
Módulo 16: Cruzamentos Fiscais e Malha Digital – Conceitos e Ferramentas
Módulo 17: Cruzamento NF-e vs EFD ICMS/IPI – Coerência de Vendas e Estoques
Módulo 18: Cruzamento EFD-Contribuições vs DCTF – PIS/Cofins Declarados x Recolhidos
Módulo 19: Cruzamento ECD vs ECF – Conciliação Contábil-Fiscal
Módulo 20: Cruzamento ECF vs DIRF/eSocial – Rendimentos e Retenções
Módulo 21: Cruzamento DECRED (Cartões) vs Faturamento – Vendas Declaradas x Recebimentos
Módulo 22: Auditoria e Conciliação Fiscal com Planilhas – Conferência de Dados
Módulo 23: Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – Novo IVA Federal
Módulo 24: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – Novo IVA Estadual/Municipal
Módulo 25: Transição Tributária 2026-2032 – Preparação e Ajustes Práticos
O que você vai aprender?
Módulo 1: Desvendando a CBS: Introdução, Características e Diferenciais
Módulo 2: Fato Gerador, Base de Cálculo e Alíquotas da CBS
Módulo 3: Cálculo da CBS, Escrituração Fiscal e Demonstrações Contábeis
Módulo 4: Obrigações Acessórias da CBS
Módulo 5: Compensação de Créditos e Ajustes na Carga Tributária da CBS
Módulo 6: Fiscalização e Processo Administrativo da CBS
Módulo 7: Planejamento Fiscal Estratégico com a CBS
Módulo 8: A CBS na Prática: Impactos Setoriais
Módulo 9: Atualização (Aula Master com Prof. Ana Bismara)
Módulo 10: IBS e CBS em operações de adiantamento a fornecedores
O que você vai aprender?
Módulo 1: Normas gerais do IBS e CBS – Fatos geradores e local de incidência
Módulo 2: Base de cálculo e alíquotas do IBS e CBS para 2026 e anos subsequentes
Módulo 3: Sujeitos passivos contribuintes do IBS e CBS
Módulo 4: Apuração e não cumulatividade do IBS e CBS
Módulo 5: Cadastros e novos campos aplicáveis ao IBS e CBS no XML
Módulo 6: Cash Back
Módulo 7: Split Payment
Módulo 8: IBS e CBS sobre importações e exportações
Módulo 9: Regimes aduaneiros especiais – Zona de Processamento de Exportação
Módulo 10: REPORTO, REIDI, RENAVAL e desoneração de bens de capital
Módulo 11: Regimes diferenciados sobre alimentos: cesta básica, consumo humano, hortícolas, frutas e ovos
Módulo 12: Regime diferenciado para atividades intelectuais
Módulo 13: Regimes diferenciados para serviços de educação e PROUNI
Módulo 14: Regimes diferenciados para serviços de saúde, dispositivos médicos e medicamentos
Módulo 15: Regimes diferenciados para a agroindústria e produtores rurais
Módulo 16: Regimes diferenciados para produções nacionais e serviços de comunicação
Módulo 17: Outros regimes: atividades desportivas, táxi e instituição científica (ITC)
Módulo 18: Regime diferenciado para transporte de passageiros
Módulo 19: Regime específico para combustíveis
Módulo 20: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 1
Módulo 21: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 2
Módulo 22: Regime específico para planos de saúde
Módulo 23: Regime específico para concursos de prognósticos (prêmios, bets, apostas)
Módulo 24: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 1
Módulo 25: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 2
Módulo 26: Regime específico para sociedades cooperativas
Módulo 27: Regimes específicos para bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversão e parques temáticos
Módulo 28: Regime específico para agências de turismo
Módulo 29: Regime específico para Sociedade Anônima do Futebol (SAF)
Módulo 30: Regime específico para o setor automotivo
O que você vai aprender?
Módulo 01: Tributos Diretos: IRPJ e CSLL
Módulo 02: Regimes de Tributação: Real, Presumido e Arbitrado
Módulo 03: Benefícios Fiscais que Podem Ser Excluídos dos Tributos Diretos e Lucro da Exploração
Módulo 04: Reflexos Tributários da “Lei do Bem” e Empresa Cidadã no IRPJ e CSLL
Módulo 05: Subvenção para Investimento – “Nova Medida Provisória” – Impactos Tributários
Módulo 06: Incentivos Fiscais nos Tributos Diretos e Autorregularização
Módulo 07: Atividade Rural: Benefícios Fiscais no IRPJ e CSLL
Módulo 08: Rateio de Despesas Compartilhadas no Lucro Real
O que você vai aprender?
Módulo 01: ICMS – Princípio da Não Cumulatividade. Tributo devido x Tributo cobrado. Compreensão.
Módulo 02: Isenção e não incidência. Redução de base de cálculo. Vedação ao crédito. Estorno do crédito.
Módulo 03: Lei Complementar n. 87/96. Previsão da não cumulatividade. Regras para apropriação, manutenção e estorno.
Módulo 04: Documento fiscal hábil, fornecedor regular e ativo no local do estabelecimento, destaque do imposto.
Módulo 05: Nota fiscal eletrônica: campos relevantes à determinação do crédito. CST.
Módulo 06: Estabelecimento industrial. Estabelecimento comercial. Estabelecimento prestador de serviços.
Aula Bônus – AO VIVO – Julho
Módulo 07: Créditos na aquisição de insumos: matéria-prima, produto intermediário, material secundário e material de uso.
Módulo 08: Polêmicas sobre o crédito na aquisição de insumos. Decisões dos tribunais administrativos e Poder Judiciário.
Módulo 09: Créditos na aquisição de mercadorias destinadas à revenda.
Aula Bônus – AO VIVO – Agosto
Módulo 10: Créditos na aquisição de ativos permanentes. Atividade industrial e comercial. CIAP. 48 parcelas. Cálculo.
Módulo 11: Polêmicas sobre o crédito na aquisição do ativo permanente. Ativos em construção. Partes e peças.
Módulo 12: Venda do ativo imobilizado: repercussões sobre o crédito e sobre a incidência na operação de venda.
Módulo 13: Créditos na aquisição de energia elétrica. Consumo no processo de industrialização. Laudo de rateio.
Módulo 14: Créditos na contratação de serviços de comunicação. Proporção referente às receitas de exportação.
Módulo 15: Créditos na aquisição de combustíveis e lubrificantes.
Módulo 16: Créditos na contratação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.
Módulo 17: Uso e consumo. Glosa de créditos. Debate entre insumos e bens de uso e consumo.
Módulo 18: Créditos em operações antecedentes, sujeitas ao diferimento.
Módulo 19: Erros e correções em documentos fiscais de entrada. Carta de correção eletrônica. NF complementar e demais ajustes.
Módulo 20: Créditos extemporâneos. Prazo decadencial.
Módulo 21: SPED Fiscal.
O que você vai aprender?
Módulo 1 – Parametrização Fiscal: Estrutura do XML, Checklist no ERP e Revisão de Cadastros
Módulo 2 – Erros Comuns e Boas Práticas: Como Evitar Glosas e Implementar Rotinas de Validação no IBS/CBS
O que você vai aprender?
Módulo 01: Tributos Diretos: IRPJ e CSLL
Módulo 02: Regimes de Tributação: Real, Presumido e Arbitrado
Módulo 03: Benefícios Fiscais que Podem Ser Excluídos dos Tributos Diretos e Lucro da Exploração
Módulo 04: Reflexos Tributários da “Lei do Bem” e Empresa Cidadã no IRPJ e CSLL
Módulo 05: Subvenção para Investimento – “Nova Medida Provisória” – Impactos Tributários
Módulo 06: Incentivos Fiscais nos Tributos Diretos e Autorregularização
Módulo 07: Atividade Rural: Benefícios Fiscais no IRPJ e CSLL
Módulo 08: Rateio de Despesas Compartilhadas no Lucro Real
O que você vai aprender?
Módulo 01: ICMS – Princípio da Não Cumulatividade. Tributo devido x Tributo cobrado. Compreensão.
Módulo 02: Isenção e não incidência. Redução de base de cálculo. Vedação ao crédito. Estorno do crédito.
Módulo 03: Lei Complementar n. 87/96. Previsão da não cumulatividade. Regras para apropriação, manutenção e estorno.
Módulo 04: Documento fiscal hábil, fornecedor regular e ativo no local do estabelecimento, destaque do imposto.
Módulo 05: Nota fiscal eletrônica: campos relevantes à determinação do crédito. CST.
Módulo 06: Estabelecimento industrial. Estabelecimento comercial. Estabelecimento prestador de serviços.
Aula Bônus – AO VIVO – Julho
Módulo 07: Créditos na aquisição de insumos: matéria-prima, produto intermediário, material secundário e material de uso.
Módulo 08: Polêmicas sobre o crédito na aquisição de insumos. Decisões dos tribunais administrativos e Poder Judiciário.
Módulo 09: Créditos na aquisição de mercadorias destinadas à revenda.
Aula Bônus – AO VIVO – Agosto
Módulo 10: Créditos na aquisição de ativos permanentes. Atividade industrial e comercial. CIAP. 48 parcelas. Cálculo.
Módulo 11: Polêmicas sobre o crédito na aquisição do ativo permanente. Ativos em construção. Partes e peças.
Módulo 12: Venda do ativo imobilizado: repercussões sobre o crédito e sobre a incidência na operação de venda.
Módulo 13: Créditos na aquisição de energia elétrica. Consumo no processo de industrialização. Laudo de rateio.
Módulo 14: Créditos na contratação de serviços de comunicação. Proporção referente às receitas de exportação.
Módulo 15: Créditos na aquisição de combustíveis e lubrificantes.
Módulo 16: Créditos na contratação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.
Módulo 17: Uso e consumo. Glosa de créditos. Debate entre insumos e bens de uso e consumo.
Módulo 18: Créditos em operações antecedentes, sujeitas ao diferimento.
Módulo 19: Erros e correções em documentos fiscais de entrada. Carta de correção eletrônica. NF complementar e demais ajustes.
Módulo 20: Créditos extemporâneos. Prazo decadencial.
Módulo 21: SPED Fiscal.















O que você vai aprender?
Módulo 1: Fiscalização e cobrança do IBS e CBS
Módulo 2: Autos de infração e presunções vinculadas à sonegação fiscal de IBS e CBS
Módulo 3: Regime especial de fiscalização (REF – IBS CBS)
Módulo 4: Comitê Gestor do IBS (CGIBS) e estrutura organizacional do CGIBS
Módulo 5: Infrações, penalidades e juros de mora para IBS
Módulo 6: Processo administrativo tributário – IBS
















Com certeza! Este combo foi elaborado pensando tanto em profissionais iniciantes como em profissionais que já possuem conhecimentos no setor fiscal. Independentemente do seu nível de experiência, nossos conteúdos e método de ensino abrangem os fundamentos essenciais e também tópicos avançados. Não existe uma fórmula mágica, mas se você se dedicar, estudar, realizar os exercícios propostos e aplicar o conhecimento adquirido na prática, você será capaz de dominar o assunto com sucesso. Estamos aqui para te ajudar em cada etapa do seu aprendizado!
Você terá acesso a uma combinação de aulas gravadas e aulas ao vivo. Isso nos permite oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade de assistir às aulas gravadas no se tu u próprio ritmo, e a oportunidade de participar das aulas ao vivo para interagir com os professores e outros colegas de todo Brasil. Essa abordagem garante uma maior conexão entre todos os participantes e enriquece ainda mais o seu processo de aprendizado.
Ao concluir cada formação do combo, você receberá uma certificação independente. Isso significa que, à medida que você concluir a carga horária estabelecida para cada formação, você receberá uma certificação correspondente. Essas certificações comprovarão o seu domínio e conhecimento nas áreas abordadas em cada formação específica.
Oferecemos duas opções de pagamento: à vista ou parcelado no cartão de crédito. Durante o primeiro lote, também disponibilizamos compras facilitadas via boleto bancário, porém, as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Verifique a disponibilidade de opções de pagamento ao clicar em “Quero fazer minha matrícula”. Caso essa opção não esteja mais disponível, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número +55 15 99827-2007 para obter informações sobre alternativas de pagamento. Estamos aqui para ajudar!
Após a matrícula, você receberá um e-mail com suas credenciais de acesso à plataforma ABMAX. Nossa equipe de Sucesso do Aluno entrará em contato para lhe dar as boas-vindas e esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter, facilitando todo o processo para você. Estamos aqui para ajudar em sua jornada de aprendizado.
Durante as formações, você terá suporte direto dos facilitadores do combo. Todas as suas dúvidas serão encaminhadas e respondidas na plataforma ABMAX.
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