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Você está pronto para conviver com dois sistemas tributários ao mesmo tempo?

Conheça as 8 Certificações Técnicas

que te trazem muito mais segurança na análise, auditoria e parametrização fiscal:

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Introdução ao planejamento tributário e à consultoria tributária – Parte 1

Módulo 2: Introdução ao planejamento tributário e à consultoria tributária – Parte 2

Módulo 3: Casos concretos de planejamento tributário lícito e ilícito

Módulo 4: Regras gerais dos regimes tributários no Brasil

Módulo 5: Planejamento tributário para indústrias em geral

Módulo 6: Planejamento tributário para comércios em geral

Módulo 7: Planejamento tributário para prestadores de serviços em geral

Módulo 8: Planejamento tributário para materiais de construção

Módulo 9: Planejamento tributário para postos de combustíveis

Módulo 10: Planejamento tributário para construção civil

Módulo 11: Planejamento tributário para revenda de produtos monofásicos

Módulo 12: Planejamento tributário para laticínios

Módulo 13: Planejamento tributário para indústrias gráficas

Módulo 14: Planejamento tributário para revenda de autopeças

Módulo 15: Planejamento tributário para agronegócio

Módulo 16: Planejamento tributário para hotelaria, turismo e eventos

Módulo 17: Planejamento tributário para clínicas médicas

Módulo 18: Planejamento tributário para revenda de perfumaria, maquiagem e higiene pessoal

Módulo 19: Planejamento tributário para materiais elétricos

Módulo 20: Planejamento tributário para hospitais e planos de saúde

Módulo 21: Planejamento tributário para sociedades cooperativas

Módulo 22: Planejamento tributário para supermercados

Módulo 23: Planejamento tributário para bares, restaurantes, lanchonetes e conveniências

Módulo 24: Planejamento tributário para transportadoras de cargas

Módulo 25: Planejamento tributário para frigoríficos

Módulo 26: Planejamento tributário para indústrias farmacêuticas

Módulo 27: Planejamento tributário para revenda de medicamentos

Módulo 28: Planejamento tributário para revenda de cigarros

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Panorama Tributário Atual e Reforma 2026

Módulo 2: Regimes Tributários – Lucro Real, Presumido e Simples Nacional

Módulo 3: SPED, Obrigações Acessórias e Mapa de Incidência Tributária (MIT)

Módulo 4: SPED Fiscal ICMS/IPI – Escrituração e Apuração

Módulo 5: EFD-Contribuições (PIS/Cofins) – Escrituração e Apuração

Módulo 6: ISS e Nota Fiscal de Serviços – do ISS Atual ao IBS Futuro

Módulo 7: Escrituração Contábil Digital (ECD) – Livros Contábeis Digitais

Módulo 8: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Apuração do IRPJ/CSLL

Módulo 9: Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e/NFC-e) – Emissão e Controle

Módulo 10: Documentos Fiscais de Serviços e Transportes (NFS-e, CT-e, MDF-e)

Módulo 11: eSocial – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Digitais

Módulo 12: EFD-Reinf – Retenções e Informações Fiscais Diversas

Módulo 13: DCTF e DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários

Módulo 14: DIRF – Declaração do IR Retido na Fonte (Transição Final)

Módulo 15: Compliance no Simples Nacional – PGDAS-D, DEFIS e Alerta Fiscal

Módulo 16: Cruzamentos Fiscais e Malha Digital – Conceitos e Ferramentas

Módulo 17: Cruzamento NF-e vs EFD ICMS/IPI – Coerência de Vendas e Estoques

Módulo 18: Cruzamento EFD-Contribuições vs DCTF – PIS/Cofins Declarados x Recolhidos

Módulo 19: Cruzamento ECD vs ECF – Conciliação Contábil-Fiscal

Módulo 20: Cruzamento ECF vs DIRF/eSocial – Rendimentos e Retenções

Módulo 21: Cruzamento DECRED (Cartões) vs Faturamento – Vendas Declaradas x Recebimentos

Módulo 22: Auditoria e Conciliação Fiscal com Planilhas – Conferência de Dados

Módulo 23: Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – Novo IVA Federal

Módulo 24: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – Novo IVA Estadual/Municipal

Módulo 25: Transição Tributária 2026-2032 – Preparação e Ajustes Práticos

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Introdução ao planejamento tributário e à consultoria tributária – Parte 1

Módulo 2: Introdução ao planejamento tributário e à consultoria tributária – Parte 2

Módulo 3: Casos concretos de planejamento tributário lícito e ilícito

Módulo 4: Regras gerais dos regimes tributários no Brasil

Módulo 5: Planejamento tributário para indústrias em geral

Módulo 6: Planejamento tributário para comércios em geral

Módulo 7: Planejamento tributário para prestadores de serviços em geral

Módulo 8: Planejamento tributário para materiais de construção

Módulo 9: Planejamento tributário para postos de combustíveis

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Módulo 11: Planejamento tributário para revenda de produtos monofásicos

Módulo 12: Planejamento tributário para laticínios

Módulo 13: Planejamento tributário para indústrias gráficas

Módulo 14: Planejamento tributário para revenda de autopeças

Módulo 15: Planejamento tributário para agronegócio

Módulo 16: Planejamento tributário para hotelaria, turismo e eventos

Módulo 17: Planejamento tributário para clínicas médicas

Módulo 18: Planejamento tributário para revenda de perfumaria, maquiagem e higiene pessoal

Módulo 19: Planejamento tributário para materiais elétricos

Módulo 20: Planejamento tributário para hospitais e planos de saúde

Módulo 21: Planejamento tributário para sociedades cooperativas

Módulo 22: Planejamento tributário para supermercados

Módulo 23: Planejamento tributário para bares, restaurantes, lanchonetes e conveniências

Módulo 24: Planejamento tributário para transportadoras de cargas

Módulo 25: Planejamento tributário para frigoríficos

Módulo 26: Planejamento tributário para indústrias farmacêuticas

Módulo 27: Planejamento tributário para revenda de medicamentos

Módulo 28: Planejamento tributário para revenda de cigarros

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Normas gerais do IBS e CBS – Fatos geradores e local de incidência

Módulo 2: Base de cálculo e alíquotas do IBS e CBS para 2026 e anos subsequentes

Módulo 3: Sujeitos passivos contribuintes do IBS e CBS

Módulo 4: Apuração e não cumulatividade do IBS e CBS

Módulo 5: Cadastros e novos campos aplicáveis ao IBS e CBS no XML

Módulo 6: Cash Back

Módulo 7: Split Payment

Módulo 8: IBS e CBS sobre importações e exportações

Módulo 9: Regimes aduaneiros especiais – Zona de Processamento de Exportação

Módulo 10: REPORTO, REIDI, RENAVAL e desoneração de bens de capital

Módulo 11: Regimes diferenciados sobre alimentos: cesta básica, consumo humano, hortícolas, frutas e ovos

Módulo 12: Regime diferenciado para atividades intelectuais

Módulo 13: Regimes diferenciados para serviços de educação e PROUNI

Módulo 14: Regimes diferenciados para serviços de saúde, dispositivos médicos e medicamentos

Módulo 15: Regimes diferenciados para a agroindústria e produtores rurais

Módulo 16: Regimes diferenciados para produções nacionais e serviços de comunicação

Módulo 17: Outros regimes: atividades desportivas, táxi e instituição científica (ITC)

Módulo 18: Regime diferenciado para transporte de passageiros

Módulo 19: Regime específico para combustíveis

Módulo 20: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 1

Módulo 21: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 2

Módulo 22: Regime específico para planos de saúde

Módulo 23: Regime específico para concursos de prognósticos (prêmios, bets, apostas)

Módulo 24: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 1

Módulo 25: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 2

Módulo 26: Regime específico para sociedades cooperativas

Módulo 27: Regimes específicos para bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversão e parques temáticos

Módulo 28: Regime específico para agências de turismo

Módulo 29: Regime específico para Sociedade Anônima do Futebol (SAF)

Módulo 30: Regime específico para o setor automotivo

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Introdução à Reforma Tributária e ao IBS

Módulo 2: Fato Gerador, Base de Cálculo e Alíquotas do IBS

Módulo 3: Cálculo do IBS e Escrituração Fiscal

Módulo 4: Obrigações Acessórias e Regime de Apuração

Módulo 5: Compensação e Créditos do IBS

Módulo 6: Fiscalização e Processo Administrativo do IBS

Módulo 7: Planejamento Fiscal Estratégico com o IBS

Módulo 8: IBS na Prática: Setores Específicos

Módulo 9: Apuração Assistida

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O que você vai aprender?

Módulo 1 – Parametrização Fiscal: Estrutura do XML, Checklist no ERP e Revisão de Cadastros

Módulo 2 – Erros Comuns e Boas Práticas: Como Evitar Glosas e Implementar Rotinas de Validação no IBS/CBS

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Desvendando a CBS: Introdução, Características e Diferenciais

Módulo 2: Fato Gerador, Base de Cálculo e Alíquotas da CBS

Módulo 3: Cálculo da CBS, Escrituração Fiscal e Demonstrações Contábeis

Módulo 4: Obrigações Acessórias da CBS

Módulo 5: Compensação de Créditos e Ajustes na Carga Tributária da CBS

Módulo 6: Fiscalização e Processo Administrativo da CBS

Módulo 7: Planejamento Fiscal Estratégico com a CBS

Módulo 8: A CBS na Prática: Impactos Setoriais

Módulo 9: Atualização (Aula Master com Prof. Ana Bismara)

Módulo 10: IBS e CBS em operações de adiantamento a fornecedores

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Introdução à Reforma Tributária e ao IBS

Módulo 2: Fato Gerador, Base de Cálculo e Alíquotas do IBS

Módulo 3: Cálculo do IBS e Escrituração Fiscal

Módulo 4: Obrigações Acessórias e Regime de Apuração

Módulo 5: Compensação e Créditos do IBS

Módulo 6: Fiscalização e Processo Administrativo do IBS

Módulo 7: Planejamento Fiscal Estratégico com o IBS

Módulo 8: IBS na Prática: Setores Específicos

Módulo 9: Apuração Assistida

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Panorama Tributário Atual e Reforma 2026

Módulo 2: Regimes Tributários – Lucro Real, Presumido e Simples Nacional

Módulo 3: SPED, Obrigações Acessórias e Mapa de Incidência Tributária (MIT)

Módulo 4: SPED Fiscal ICMS/IPI – Escrituração e Apuração

Módulo 5: EFD-Contribuições (PIS/Cofins) – Escrituração e Apuração

Módulo 6: ISS e Nota Fiscal de Serviços – do ISS Atual ao IBS Futuro

Módulo 7: Escrituração Contábil Digital (ECD) – Livros Contábeis Digitais

Módulo 8: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Apuração do IRPJ/CSLL

Módulo 9: Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e/NFC-e) – Emissão e Controle

Módulo 10: Documentos Fiscais de Serviços e Transportes (NFS-e, CT-e, MDF-e)

Módulo 11: eSocial – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Digitais

Módulo 12: EFD-Reinf – Retenções e Informações Fiscais Diversas

Módulo 13: DCTF e DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários

Módulo 14: DIRF – Declaração do IR Retido na Fonte (Transição Final)

Módulo 15: Compliance no Simples Nacional – PGDAS-D, DEFIS e Alerta Fiscal

Módulo 16: Cruzamentos Fiscais e Malha Digital – Conceitos e Ferramentas

Módulo 17: Cruzamento NF-e vs EFD ICMS/IPI – Coerência de Vendas e Estoques

Módulo 18: Cruzamento EFD-Contribuições vs DCTF – PIS/Cofins Declarados x Recolhidos

Módulo 19: Cruzamento ECD vs ECF – Conciliação Contábil-Fiscal

Módulo 20: Cruzamento ECF vs DIRF/eSocial – Rendimentos e Retenções

Módulo 21: Cruzamento DECRED (Cartões) vs Faturamento – Vendas Declaradas x Recebimentos

Módulo 22: Auditoria e Conciliação Fiscal com Planilhas – Conferência de Dados

Módulo 23: Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – Novo IVA Federal

Módulo 24: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – Novo IVA Estadual/Municipal

Módulo 25: Transição Tributária 2026-2032 – Preparação e Ajustes Práticos

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Desvendando a CBS: Introdução, Características e Diferenciais

Módulo 2: Fato Gerador, Base de Cálculo e Alíquotas da CBS

Módulo 3: Cálculo da CBS, Escrituração Fiscal e Demonstrações Contábeis

Módulo 4: Obrigações Acessórias da CBS

Módulo 5: Compensação de Créditos e Ajustes na Carga Tributária da CBS

Módulo 6: Fiscalização e Processo Administrativo da CBS

Módulo 7: Planejamento Fiscal Estratégico com a CBS

Módulo 8: A CBS na Prática: Impactos Setoriais

Módulo 9: Atualização (Aula Master com Prof. Ana Bismara)

Módulo 10: IBS e CBS em operações de adiantamento a fornecedores

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Normas gerais do IBS e CBS – Fatos geradores e local de incidência

Módulo 2: Base de cálculo e alíquotas do IBS e CBS para 2026 e anos subsequentes

Módulo 3: Sujeitos passivos contribuintes do IBS e CBS

Módulo 4: Apuração e não cumulatividade do IBS e CBS

Módulo 5: Cadastros e novos campos aplicáveis ao IBS e CBS no XML

Módulo 6: Cash Back

Módulo 7: Split Payment

Módulo 8: IBS e CBS sobre importações e exportações

Módulo 9: Regimes aduaneiros especiais – Zona de Processamento de Exportação

Módulo 10: REPORTO, REIDI, RENAVAL e desoneração de bens de capital

Módulo 11: Regimes diferenciados sobre alimentos: cesta básica, consumo humano, hortícolas, frutas e ovos

Módulo 12: Regime diferenciado para atividades intelectuais

Módulo 13: Regimes diferenciados para serviços de educação e PROUNI

Módulo 14: Regimes diferenciados para serviços de saúde, dispositivos médicos e medicamentos

Módulo 15: Regimes diferenciados para a agroindústria e produtores rurais

Módulo 16: Regimes diferenciados para produções nacionais e serviços de comunicação

Módulo 17: Outros regimes: atividades desportivas, táxi e instituição científica (ITC)

Módulo 18: Regime diferenciado para transporte de passageiros

Módulo 19: Regime específico para combustíveis

Módulo 20: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 1

Módulo 21: Regime específico para serviços financeiros – Arrendamento mercantil, consórcios, seguros, fundos de investimento e ativos virtuais – Parte 2

Módulo 22: Regime específico para planos de saúde

Módulo 23: Regime específico para concursos de prognósticos (prêmios, bets, apostas)

Módulo 24: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 1

Módulo 25: Regime específico sobre bens imóveis (locação, venda e outras operações por pessoas físicas ou jurídicas) – Parte 2

Módulo 26: Regime específico para sociedades cooperativas

Módulo 27: Regimes específicos para bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversão e parques temáticos

Módulo 28: Regime específico para agências de turismo

Módulo 29: Regime específico para Sociedade Anônima do Futebol (SAF)

Módulo 30: Regime específico para o setor automotivo

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O que você vai aprender?

Módulo 01: Tributos Diretos: IRPJ e CSLL

Módulo 02: Regimes de Tributação: Real, Presumido e Arbitrado

Módulo 03: Benefícios Fiscais que Podem Ser Excluídos dos Tributos Diretos e Lucro da Exploração

Módulo 04: Reflexos Tributários da “Lei do Bem” e Empresa Cidadã no IRPJ e CSLL

Módulo 05: Subvenção para Investimento – “Nova Medida Provisória” – Impactos Tributários

Módulo 06: Incentivos Fiscais nos Tributos Diretos e Autorregularização

Módulo 07: Atividade Rural: Benefícios Fiscais no IRPJ e CSLL

Módulo 08: Rateio de Despesas Compartilhadas no Lucro Real

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O que você vai aprender?

Módulo 01: ICMS – Princípio da Não Cumulatividade. Tributo devido x Tributo cobrado. Compreensão.

Módulo 02: Isenção e não incidência. Redução de base de cálculo. Vedação ao crédito. Estorno do crédito.

Módulo 03: Lei Complementar n. 87/96. Previsão da não cumulatividade. Regras para apropriação, manutenção e estorno.

Módulo 04: Documento fiscal hábil, fornecedor regular e ativo no local do estabelecimento, destaque do imposto.

Módulo 05: Nota fiscal eletrônica: campos relevantes à determinação do crédito. CST.

Módulo 06: Estabelecimento industrial. Estabelecimento comercial. Estabelecimento prestador de serviços.

Aula Bônus – AO VIVO – Julho

Módulo 07: Créditos na aquisição de insumos: matéria-prima, produto intermediário, material secundário e material de uso.

Módulo 08: Polêmicas sobre o crédito na aquisição de insumos. Decisões dos tribunais administrativos e Poder Judiciário.

Módulo 09: Créditos na aquisição de mercadorias destinadas à revenda.

Aula Bônus – AO VIVO – Agosto

Módulo 10: Créditos na aquisição de ativos permanentes. Atividade industrial e comercial. CIAP. 48 parcelas. Cálculo.

Módulo 11: Polêmicas sobre o crédito na aquisição do ativo permanente. Ativos em construção. Partes e peças.

Módulo 12: Venda do ativo imobilizado: repercussões sobre o crédito e sobre a incidência na operação de venda.

Módulo 13: Créditos na aquisição de energia elétrica. Consumo no processo de industrialização. Laudo de rateio.

Módulo 14: Créditos na contratação de serviços de comunicação. Proporção referente às receitas de exportação.

Módulo 15: Créditos na aquisição de combustíveis e lubrificantes.

Módulo 16: Créditos na contratação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.

Módulo 17: Uso e consumo. Glosa de créditos. Debate entre insumos e bens de uso e consumo.

Módulo 18: Créditos em operações antecedentes, sujeitas ao diferimento.

Módulo 19: Erros e correções em documentos fiscais de entrada. Carta de correção eletrônica. NF complementar e demais ajustes.

Módulo 20: Créditos extemporâneos. Prazo decadencial.

Módulo 21: SPED Fiscal.

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O que você vai aprender?

Módulo 1 – Parametrização Fiscal: Estrutura do XML, Checklist no ERP e Revisão de Cadastros

Módulo 2 – Erros Comuns e Boas Práticas: Como Evitar Glosas e Implementar Rotinas de Validação no IBS/CBS

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O que você vai aprender?

Módulo 01: Tributos Diretos: IRPJ e CSLL

Módulo 02: Regimes de Tributação: Real, Presumido e Arbitrado

Módulo 03: Benefícios Fiscais que Podem Ser Excluídos dos Tributos Diretos e Lucro da Exploração

Módulo 04: Reflexos Tributários da “Lei do Bem” e Empresa Cidadã no IRPJ e CSLL

Módulo 05: Subvenção para Investimento – “Nova Medida Provisória” – Impactos Tributários

Módulo 06: Incentivos Fiscais nos Tributos Diretos e Autorregularização

Módulo 07: Atividade Rural: Benefícios Fiscais no IRPJ e CSLL

Módulo 08: Rateio de Despesas Compartilhadas no Lucro Real

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O que você vai aprender?

Módulo 01: ICMS – Princípio da Não Cumulatividade. Tributo devido x Tributo cobrado. Compreensão.

Módulo 02: Isenção e não incidência. Redução de base de cálculo. Vedação ao crédito. Estorno do crédito.

Módulo 03: Lei Complementar n. 87/96. Previsão da não cumulatividade. Regras para apropriação, manutenção e estorno.

Módulo 04: Documento fiscal hábil, fornecedor regular e ativo no local do estabelecimento, destaque do imposto.

Módulo 05: Nota fiscal eletrônica: campos relevantes à determinação do crédito. CST.

Módulo 06: Estabelecimento industrial. Estabelecimento comercial. Estabelecimento prestador de serviços.

Aula Bônus – AO VIVO – Julho

Módulo 07: Créditos na aquisição de insumos: matéria-prima, produto intermediário, material secundário e material de uso.

Módulo 08: Polêmicas sobre o crédito na aquisição de insumos. Decisões dos tribunais administrativos e Poder Judiciário.

Módulo 09: Créditos na aquisição de mercadorias destinadas à revenda.

Aula Bônus – AO VIVO – Agosto

Módulo 10: Créditos na aquisição de ativos permanentes. Atividade industrial e comercial. CIAP. 48 parcelas. Cálculo.

Módulo 11: Polêmicas sobre o crédito na aquisição do ativo permanente. Ativos em construção. Partes e peças.

Módulo 12: Venda do ativo imobilizado: repercussões sobre o crédito e sobre a incidência na operação de venda.

Módulo 13: Créditos na aquisição de energia elétrica. Consumo no processo de industrialização. Laudo de rateio.

Módulo 14: Créditos na contratação de serviços de comunicação. Proporção referente às receitas de exportação.

Módulo 15: Créditos na aquisição de combustíveis e lubrificantes.

Módulo 16: Créditos na contratação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.

Módulo 17: Uso e consumo. Glosa de créditos. Debate entre insumos e bens de uso e consumo.

Módulo 18: Créditos em operações antecedentes, sujeitas ao diferimento.

Módulo 19: Erros e correções em documentos fiscais de entrada. Carta de correção eletrônica. NF complementar e demais ajustes.

Módulo 20: Créditos extemporâneos. Prazo decadencial.

Módulo 21: SPED Fiscal.

Materiais extras ESTRATÉGICOS para você ganhar tempo e gerar muito mais resultados:

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Quem faz ABMAX, prospera mais rápido!

Veja o que os alunos dizem:

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BÔNUS SELECT

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O que você vai aprender?

Módulo 1: Fiscalização e cobrança do IBS e CBS


Módulo 2: Autos de infração e presunções vinculadas à sonegação fiscal de IBS e CBS


Módulo 3: Regime especial de fiscalização (REF – IBS CBS)


Módulo 4: Comitê Gestor do IBS (CGIBS) e estrutura organizacional do CGIBS


Módulo 5: Infrações, penalidades e juros de mora para IBS


Módulo 6: Processo administrativo tributário – IBS

Quem serão seus mentores?

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Quanto seria seu investimento para adquirir tudo isso separadamente?

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PERGUNTAS FREQUENTES

Sou iniciante no setor fiscal, esse combo é para mim?

Com certeza! Este combo foi elaborado pensando tanto em profissionais iniciantes como em profissionais que já possuem conhecimentos no setor fiscal. Independentemente do seu nível de experiência, nossos conteúdos e método de ensino abrangem os fundamentos essenciais e também tópicos avançados. Não existe uma fórmula mágica, mas se você se dedicar, estudar, realizar os exercícios propostos e aplicar o conhecimento adquirido na prática, você será capaz de dominar o assunto com sucesso. Estamos aqui para te ajudar em cada etapa do seu aprendizado!

O combo terá aulas gravadas ou ao vivo?

Você terá acesso a uma combinação de aulas gravadas e aulas ao vivo. Isso nos permite oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade de assistir às aulas gravadas no se tu u próprio ritmo, e a oportunidade de participar das aulas ao vivo para interagir com os professores e outros colegas de todo Brasil. Essa abordagem garante uma maior conexão entre todos os participantes e enriquece ainda mais o seu processo de aprendizado.

Terei quantos certificados?

Ao concluir cada formação do combo, você receberá uma certificação independente. Isso significa que, à medida que você concluir a carga horária estabelecida para cada formação, você receberá uma certificação correspondente. Essas certificações comprovarão o seu domínio e conhecimento nas áreas abordadas em cada formação específica.

Quais são as formas de pagamento?

Oferecemos duas opções de pagamento: à vista ou parcelado no cartão de crédito. Durante o primeiro lote, também disponibilizamos compras facilitadas via boleto bancário, porém, as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Verifique a disponibilidade de opções de pagamento ao clicar em “Quero fazer minha matrícula”. Caso essa opção não esteja mais disponível, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número +55 15 99827-2007 para obter informações sobre alternativas de pagamento. Estamos aqui para ajudar!

Por onde vou acessar as aulas?

Após a matrícula, você receberá um e-mail com suas credenciais de acesso à plataforma ABMAX. Nossa equipe de Sucesso do Aluno entrará em contato para lhe dar as boas-vindas e esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter, facilitando todo o processo para você. Estamos aqui para ajudar em sua jornada de aprendizado.

Se eu tiver dúvidas durante as formações, com quem eu falo?

Durante as formações, você terá suporte direto dos facilitadores do combo. Todas as suas dúvidas serão encaminhadas e respondidas na plataforma ABMAX.

TIRE SUAS DÚVIDAS:

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