O que você vai aprender?
Módulo 1 - Introdução - O Que É SPED Fiscal (ICMS/IPI)
Módulo 2 - Dos Códigos Fiscais - CST (Código de Situação Tributária - ICMS/IPI/PIS/COFINS), CFOP e Cadastro de Produtos
Módulo 3 - Abertura da Escrituração (Bloco 0): Tabelas de Contribuintes e Cadastro de Ativo Imobilizado
Módulo 4 - Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições (Blocos C e D)
Módulo 5 - Documentos Fiscais de Entradas de Prestações de Serviços de Competência do ICMS
Módulo 6 - Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
Módulo 7 - Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
Módulo 8 - Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
Módulo 9 - Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
Módulo 10 - Apurações (Bloco E): ICMS Próprio, ICMS por Substituição Tributária e ICMS Diferencial de Alíquota
Módulo 11 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco G)
Módulo 12 - Inventário Físico (Bloco H)
Módulo 13 - Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)
Módulo 14 - Informações Gerais (Bloco 1)
Módulo 15 - Informações Gerais (Bloco 1)
Módulo 16 - Informações e Apurações de Incentivos Fiscais e Financeiros
Módulo 17 - Os Benefícios do SPED & Transformação do SPED (.txt) em Excel para Auditoria
Módulo 18 - Validação do Arquivo TXT do SPED Fiscal ICMS e IPI
Módulo 19 - Encerramento
O que você vai aprender?
Módulo 1: Conceitos preliminares de escrituração fiscal.
Módulo 2: Regras de correlação, classificação e definição de parâmetros fiscais e tributários.
Módulo 3: Análise do livro fiscal de entradas e saídas.
Módulo 4: Análise das operações do dia a dia de uma empresa: compras, vendas, remessas, devoluções e transferências.
Módulo 5: Escrituração de operações de entrada para transportadoras.
Módulo 6: Escrituração de operações de saída para transportadoras.
Módulo 7: Escrituração de operações de entrada para empresas comerciais.
Módulo 8: Escrituração de operações de saída para empresas comerciais.
Módulo 9: Escrituração de operações de entrada para empresas industriais.
Módulo 10: Escrituração de operações de saída para empresas industriais.
Módulo 11: Regras, ajustes e estornos de débitos e créditos na apuração.
Módulo 12: Aula VIP com dicas para parametrização e automatização de sistemas internos.
Módulo 13: Aula VIP de análise do cadastro de produtos.
Módulo 14: Aula VIP de classificação e reclassificação de produtos.
Módulo 15: Aula VIP de revisão e atualização.
Módulo 16: Correção de exercícios práticos e elaboração da GIA ICMS.
Módulo 17: Pontos polêmicos e avançados de uma escrituração fiscal.
Módulo 18: Escrituração fiscal do IPI.
Módulo 19: Elaboração da DCTF na prática.
Módulo 20: Escrituração fiscal de entradas e saídas para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
Módulo 21: Excel aplicado ao departamento fiscal.
Módulo 22: Infrações tributárias envolvendo escrituração fiscal.
Módulo 23: Emissão de nota fiscal de saída em programa emissor de documentos fiscais.
Módulo 24: Infrações tributárias envolvendo escrituração fiscal.
O que você vai aprender?
MÓDULO 01: Aspectos Introdutórios
MÓDULO 02: Aspectos Técnicos
MÓDULO 03: Leiaute da EFD Contribuições
MÓDULO 04: Registros de Cadastro
MÓDULO 05: Registros de Tabelas
MÓDULO 06: Registros de Escrituração de Serviços
MÓDULO 07: Registros de Escrituração de Mercadorias - Detalhada
MÓDULO 08: Registros de Escrituração de Mercadorias - Consolidada
MÓDULO 09: Registros de Escrituração de Transportes
MÓDULO 10: Registros de Escrituração de Créditos e Retenções
MÓDULO 11: Registros de Apuração do PIS e da COFINS
MÓDULO 12: Registros da Desoneração da Folha de Pagamento
MÓDULO 13: Aula Bônus
O que você vai aprender?
Módulo 01: ICMS Substituição Tributária. Previsão Constitucional.
Módulo 02: CTN. Responsabilidade Tributária. Sujeitos passivos: contribuinte e responsável tributário.
Módulo 03: ICMS Substituição Tributária. Lei Complementar n. 87/96.
Módulo 04: Não cumulatividade. Margem de valor agregado. Mapa da substituição tributária. ICMS ST antecedente x ICMS.
Módulo 05: ICMS Substituição Tributária. Legislação ordinária estadual.
Módulo 06: ICMS Substituição Tributária. Regulamentos do ICMS dos Estados.
Aula Bônus - AO VIVO - Julho
Módulo 07: Portarias e atos regulamentares para definição dos percentuais de IVA-ST.
Aula Bônus - AO VIVO - Agosto
Módulo 08: Critérios - Parte 01: Relação de produtos, NCM (classificação fiscal), código CEST, CST e CFOP.
Módulo 09: Hipóteses de não aplicação do regime de substituição tributária.
Módulo 10: Critérios - Parte 02: Destinação da mercadoria no adquirente.
Módulo 11: Formação do preço da mercadoria. Impacto dos tributos indiretos. Repasse da carga tributária ao adquirente.
Módulo 12: Base de cálculo da substituição tributária. IVA original e IVA ajustado. Alíquotas do ICMS e cálculo.
Módulo 13: Produtos com ICMS Substituição Tributária. Pauta.
Módulo 14: ICMS Substituição Tributária em operações subsequentes internas. IVA original.
Módulo 15: ICMS ST em operações subsequentes internas. Redução de base de cálculo e alíquota. IVA original.
Módulo 16: Operações interestaduais. ICMS ST em operações subsequentes. Convênios CONFAZ e Protocolos Interestaduais.
Módulo 17: ICMS Substituição Tributária em operações subsequentes interestaduais. IVA ajustado. Cálculo e exercício.
Módulo 18: ICMS ST em operações subsequentes interestaduais. Benefícios fiscais. IVA ajustado. Cálculo e exercício.
Módulo 19: Nota fiscal eletrônica. Cuidados. Guia de recolhimento GNRE. Inscrição como substituto tributário.
Módulo 20: Venda interestadual tributada por ICMS próprio e direito ao ressarcimento do ICMS próprio e ST da compra.
Módulo 21: Ressarcimento ICMS ST e crédito do ICMS próprio da compra. Procedimentos. Portaria CAT SP n. 42/2018.
Módulo 22: Fato gerador presumido não ocorrido. Mudança na interpretação do STF. Preço real de venda x preço presumido.
Módulo 23: Devolução de mercadorias sujeitas ao regime de ICMS ST. Operações no substituto e no substituído.
Módulo 24: ICMS ST em operações antecedentes. Compra interestadual de mercadoria do regime de ICMS ST sem destaque.
Módulo 25: ICMS ST em operações de entradas. Cálculo e exercícios práticos.
Módulo 26: Atividade comercial. Cautelas na aquisição de produtos com ICMS ST. Revisão do cálculo do fornecedor.
Módulo 27: Compra de insumos com ICMS ST retido antecipadamente. Direito ao crédito do ICMS próprio.
Módulo 28: Diferencial de alíquota tributado como ICMS ST. Cálculo e preenchimento da nota fiscal eletrônica.
Módulo 29: ICMS ST para empresas do SIMPLES NACIONAL.
Módulo 30: Infrações tributárias em ICMS ST. Penalidades.
Módulo Inspiração: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão - Emerson Jesus.
Módulo Especial: A Substituição Tributária na Visão do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT).
Módulo Bônus: SPED Fiscal.
Módulo Final: Ressarcimento ICMS-ST.
O que você vai aprender?
Módulo 1. Receita tributável para PIS COFINS - Legislação vigente
Módulo 2. Precedentes e decisões judiciais sobre receitas tributáveis por PIS COFINS
Módulo 3. Exclusão do ICMS próprio da base de cálculo do PIS COFINS - RE 574.706 STF
Módulo 4. Exclusão do ICMS DIFAL da base de cálculo do PIS COFINS - REsp nº 2.128.785/RS STJ
Módulo 5. Prática em cálculo e levantamento de créditos de PIS COFINS
O que você vai aprender?
MÓDULO 01: Conceitos Preliminares do Sistema Público de Escrituração Digital
MÓDULO 02: Detalhamento dos módulos do SPED com seus blocos e registros cruzados automaticamente
MÓDULO 03: Apresentação e conceitos dos módulos de SPED Fiscal destinados à contabilidade tributária
MÓDULO 04: Apresentação das características específicas no preenchimento das informações dentro dos módulos do SPED
MÓDULO 05: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da EFD ICMS/IPI
MÓDULO 06: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela EFD ICMS/IPI
MÓDULO 07: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da EFD ICMS/IPI
MÓDULO 08: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da EFD Contribuições
MÓDULO 09: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela EFD Contribuições
MÓDULO 10: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da EFD Contribuições
MÓDULO 11: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da ECF
MÓDULO 12: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela ECF
MÓDULO 13: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da ECF
MÓDULO 14: Cruzamento dos SPEDs com EFD Contribuições, EFD ICMS/IPI e NFe
O que você vai aprender?
MÓDULO 01: Retenção de Imposto de Renda (PF/PJ)
MÓDULO 02: Retenções de Contribuições Federais: PIS, COFINS e CSLL
MÓDULO 03: Retenções na Fonte de INSS
MÓDULO 04: Obrigações Acessórias de Retenções Federais
MÓDULO 05: Retenção de Imposto sobre Serviços - ISSQN
O que você vai aprender?
MÓDULO 01: Introdução | Conceitos Gerais | Informação da EFD REINF | Legislação
MÓDULO 02: Aspectos técnicos
MÓDULO 03: Retenções previdenciárias
MÓDULO 04: Retenções fazendárias
MÓDULO 05: Serviços tomados e prestados
MÓDULO 06: Recursos recebidos e repassados
MÓDULO 07: Compra e venda de produção rural
MÓDULO 08: Desoneração e pagamento da CPRB
MÓDULO 09: Retenções fazendárias efetuadas
MÓDULO 10: Retenções fazendárias sofridas
MÓDULO 11: Receita de espetáculo desportivo e evento de exclusão
MÓDULO 12: EFD REINF x eSocial x DCTFWEB
MÓDULO 13: Retenções Fazendárias na EFD REINF 2023
MÓDULO 14: Mudanças EFD REINF - Retenções na Fonte
MÓDULO 15: Atualização pós-Reforma Tributária
O que você vai aprender?
MÓDULO 01: Maranhão
MÓDULO 02: Acre
MÓDULO 03: Alagoas
MÓDULO 04: Amapá
MÓDULO 05: Amazonas
MÓDULO 06: Bahia
MÓDULO 07: Ceará
MÓDULO 08: Distrito Federal
MÓDULO 09: Espírito Santo
MÓDULO 10: Goiás
MÓDULO 11: Santa Catarina
MÓDULO 12: Mato Grosso
MÓDULO 13: Mato Grosso do Sul
MÓDULO 14: Minas Gerais
MÓDULO 15: Pará
MÓDULO 16: Paraíba
MÓDULO 17: Paraná
MÓDULO 18: Pernambuco
MÓDULO 19: Piauí
MÓDULO 20: Rio de Janeiro
MÓDULO 21: Rio Grande do Norte
MÓDULO 22: Rio Grande do Sul
MÓDULO 23: Rondônia
MÓDULO 24: Roraima
MÓDULO 25: São Paulo
MÓDULO 26: Sergipe
MÓDULO 27: Tocantins
O que você vai aprender?
MÓDULO 01: Excel Avançado e Utilização de Planilhas Inteligentes
MÓDULO 02: Técnicas de Interpretação Avançada da Legislação Tributária
MÓDULO 03: Gestão de Riscos e Contingências no Contexto Empresarial
MÓDULO 04: Inteligência Artificial e Inovação Tecnológica para Potencializar seus Resultados
MÓDULO 05: Comunicação Assertiva e Feedback Eficaz para o Sucesso Profissional
MÓDULO 06: Inteligência Emocional e Gestão de Conflitos nas Relações Profissionais
MÓDULO 07: Desenvolvimento de Procedimentos Internos Eficientes
MÓDULO 08: Liderança e Gestão de Equipes no Setor Fiscal
MÓDULO 09: Acompanhamento de Processos de Fiscalização e Estratégias de Defesa
MÓDULO 10: Estratégias de Atração, Seleção e Retenção de Talentos
MÓDULO 11: Compliance e Ética Profissional
Você terá acesso às formações e a todos os materiais por 2 anos, incluindo todas as atualizações que forem realizadas nesse período.
O combo é ideal para contadores, analistas fiscais, assistentes e auxiliares fiscais, consultores tributários e profissionais que atuam ou desejam atuar na área de Recuperação Tributária. Também é indicado para empresários e gestores que buscam otimizar suas operações fiscais.
Após a confirmação do pagamento, você receberá um e-mail com o link de acesso. O conteúdo estará disponível no Portal do Aluno ABMAX, onde você poderá acompanhar suas formações e acessar todos os materiais.
As inscrições serão encerradas assim que todas as vagas do 3º lote forem preenchidas, portanto, garanta sua vaga o quanto antes.
Aceitamos boleto bancário à vista, cartão de crédito (podendo dividir em até dois cartões), cartão de débito e boleto parcelado (sujeito à análise de crédito).
Sim, o valor pode ser parcelado em até 12x no cartão de crédito, com a possibilidade de utilizar dois cartões. Também oferecemos a opção de parcelamento via boleto bancário, mediante análise financeira.
No Portal do Aluno ABMAX, suas dúvidas serão respondidas diretamente pelos professores especialistas de cada área, garantindo uma orientação técnica e precisa. Além disso, você terá acesso a um número exclusivo no WhatsApp, onde a Profª Sigrid estará disponível para responder suas perguntas.
As formações ABMAX foram desenvolvidas para você estudar no seu ritmo. Você poderá optar por assistir às aulas AO VIVO ou acessar as aulas gravadas. Todo o conteúdo ficará disponível por 24 meses para você organizar seus estudos no melhor momento para você.
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