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Implemente as novas regras com segurança técnica e domine a auditoria de créditos na escrituração.

Aprenda, na prática, uma metodologia validada para faturar no mínimo R$10 mil por mês em novos honorários com indústrias, comércios e transportadoras.

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A metodologia que já gerou mais de R$193 milhões em Créditos Tributários e uma nova geração de especialistas.

Você terá acesso a um acervo construído ao longo de mais de 20 anos por um time multidisciplinar, com base em milhares de análises de SPED, notas fiscais, planejamentos fiscais reais.Tudo isso enquanto transforma o caos da reforma em estrutura, clareza e oportunidades reais com o IBS e CBS.

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Muito mais que uma pós-graduação — um investimento inteligente que se paga com a aplicação prática do que você vai aprender.

Certificação: Planejamento e Reforma Tributária para Indústrias

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Certificação: planejamento e Reforma Tributária para Indústrias

Capacitação prática, estratégica e atualizada com base na Reforma Tributária e nos desafios fiscais específicos da atividade industrial.

🔍 O que você vai aprender?

Você terá acesso a um acervo técnico construído através da experiência de especialistas atuantes há mais 20 anos com tributos indiretos, com base em milhares de análises reais de SPED, notas fiscais e cruzamentos tributários.

Esta formação foi pensada como um passo a passo prático e realista, com foco total na aplicação da Reforma Tributária (IBS/CBS) no setor industrial, ajudando o aluno a revisar seus processos, recuperar créditos e se antecipar às mudanças.

Durante o curso, você vai interpretar normas, entender os impactos da EC 132/2023, aplicar os principais pontos da Lei Complementar 214/2025, identificar erros comuns na parametrização fiscal e aprender como prestar serviços consultivos com segurança — tudo com base na realidade das indústrias brasileiras.

📌 Módulo 1 – Reforma Tributária na Indústria: Fundamentos e Impactos Específicos

Introdução à Reforma com foco no que muda para as indústrias. Entenda o novo sistema dual (IBS/CBS), o fim do PIS/COFINS e ICMS, regras de transição, e os dispositivos centrais da LC 214/2025, com análise prática dos impactos operacionais na atividade industrial.

Exemplos de operações com impacto tributário: industrialização por encomenda, beneficiamento, transferências interestaduais e operações com benefícios fiscais.

📌 Módulo 2 – Regimes, Apuração e Cumulatividade no Novo Modelo Tributário

Domine a nova sistemática de apuração do IBS/CBS para empresas que adotam, para PIS e COFINS, os regimes cumulativo e não cumulativo, e, para o ICMS, o regime periódico de apuração.
Entenda a aplicação e as diferenças entre a não cumulatividade ampla e a não cumulatividade restrita, possibilidades de créditos de IBS e CBS e diferenças entre os créditos de tributos indiretos atuais, cash back para contribuintes de baixa renda e sua viabilidade nas operações industriais.
Inclui análise de fluxo de caixa, margem de contribuição e impacto na precificação dos produtos industriais.

📌 Módulo 3 – Parametrização Fiscal de Entradas e Saídas: Como Blindar a Operação Industrial

Aprenda a parametrizar corretamente documentos fiscais da indústria com foco em entradas, saídas, CFOP, CST, NCM e códigos de tributação. Fique por dentro das novas normativas tratando sobre campos novos na nota fiscal eletrônica e arquivos SPED.
Destaque para erros críticos que afetam diretamente a recuperação de créditos e a conformidade fiscal, no cenário atual. Aplicação da Tabela de Incidência do IBS e CBS (LC 214/2025).
Correção de classificações incorretas que geram glosas e autuações. Exercícios práticos com NF-es reais.

📌 Módulo 4 – Cruzamentos no SPED e Diagnóstico Tributário Industrial

Neste módulo, você aprenderá como estar preparado da melhor forma para a chegada dos novos tributos. Aprenda como construir um diagnóstico fiscal inteligente, com base em arquivos SPED e relatórios fiscais, buscando a redução da carga tributária nas operações atuais, sujeitas ao PIS COFINS ICMS IPI e ISSQN. 

Cruzamento de informações entre SPED Fiscal (ICMS/IPI) e EFD Contribuições (PIS/COFINS) para identificar incoerências, omissões de créditos, erros de CST e bases.
Estudo do impacto das classificações fiscais e códigos de situação tributária na escrituração eletrônica. Ferramentas práticas para análise de indústrias do Lucro Real e Lucro Presumido.

📌 Módulo 5 – Recuperação de Créditos e Planejamento Fiscal para Indústrias

Método passo a passo para identificar, documentar e justificar créditos tributários com segurança jurídica.
Estudo técnico dos artigos da legislação que sustentam os créditos recuperáveis, como:

  • IN RFB nº 2.121/2022 (PIS/COFINS)

  • Lei nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (PIS/COFINS)

  • Parecer Normativo Cosit nº 5/2018 (INSUMOS PIS/COFINS)

  • Soluções de Consulta da Receita Federal vinculadas

 

  • Créditos de ICMS de acordo com a Lei Complementar n. 87/96 e manifestações do STJ importantes para a interpretação do ICMS

📌 Módulo 6 – Implementação do IBS/CBS na Indústria: Erros, Simulações e Estratégias

Encerrando a certificação, este módulo foca na transição do sistema atual para o novo. Com o domínio do cenário atual e conhecimentos sobre o que está por vir, neste módulo, você participa de simulações do impacto da reforma sobre a carga tributária da indústria com planilhas comparativas.
Revisão dos sistemas internos, estruturação dos dados fiscais e elaboração de relatório de transição.
Erros mais cometidos na implementação, como corrigi-los e como estruturar um plano preventivo para evitar glosas no novo modelo tributário.

Certificação Estratégias Práticas de Planejamento e Reforma Tributária para Comércios

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Certificação Estratégias Práticas de Planejamento e Reforma Tributária para Comércios

Objetivo: Capacitar profissionais da área contábil e fiscal a aplicarem estratégias eficazes de planejamento tributário para empresas do setor comercial, considerando as especificidades dos regimes tributários (Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real) e as mudanças introduzidas pela Reforma Tributária.

🔍 O que você vai aprender?

Ao longo de 6 módulos, cada um com duração de 1 hora, os participantes serão conduzidos por uma jornada prática e estratégica, abordando desde os fundamentos dos regimes tributários até a aplicação das novas regras da Reforma Tributária. O curso inclui análises de casos reais, simulações e ferramentas práticas para aplicação imediata no dia a dia profissional.

📌 Módulo 1: Fundamentos dos Regimes Tributários no Comércio

Conteúdo:

  • Características e diferenças entre os regimes: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

  • Critérios para escolha do regime mais vantajoso.

  • Análise de atividades comerciais e seus enquadramentos tributários.

  • Impactos da escolha do regime na carga tributária e na gestão financeira.

 

📌 Módulo 2: Planejamento Tributário no Simples Nacional

Conteúdo:

  • Compreensão dos anexos do Simples Nacional e suas alíquotas.
  • Operações com produtos monofásicos para PIS COFINS e de substituição tributária para ICMS

  • Estratégias para redução da carga tributária dentro do Simples Nacional.

  • Identificação de oportunidades e riscos no regime atual

  • A reforma tributária no SIMPLES NACIONAL: apuração do IBS e CBS através do regime simplificado ou apuração do IBS e CBS de forma segregada
  • Cálculos simulados sobre impactos da reforma tributária na apuração

📌 Módulo 3: Estratégias tributárias para o comércio no Lucro Presumido e Lucro Real (PIS COFINS ICMS)

Conteúdo:

  • Cálculo e apuração de tributos (PIS COFINS ICMS) nos regimes de Lucro Presumido e Lucro Real.

  • Identificação de oportunidades de planejamento tributário no regime atual - redução da carga tributária atual com foco na disponibilidade de caixa para a chegada dos novos tributos IBS e CBS

  • Comparativo entre os regimes e cautelas no período de transição

📌 Módulo 4: Reforma Tributária e seus Impactos no Comércio

Conteúdo:

  • Principais mudanças introduzidas pela Reforma Tributária (EC 132/2023 e LC 214/2025).

  • Compreensão do impacto direto do IBS e CBS e seus efeitos nas operações comerciais.

  • Estratégias de adaptação às novas regras tributárias.

  • Planejamento para transição e conformidade com a nova legislação.

📌 Módulo 5: Ferramentas Práticas de Planejamento Tributário

Conteúdo:

  • Utilização de planilhas e softwares para simulação de cenários tributários na atividade comercial

  • Operações com produtos de substituição tributária do ICMS e tributação concentrada para PIS COFINS e o advento do IBS e CBS concomitante

  • Desenvolvimento de relatórios e dashboards para acompanhamento tributário.

  • Estudos de caso aplicados ao setor comercial.

📌 Módulo 6: Aplicação Prática e Estudos de Caso

Conteúdo:

  • Simulação de cálculos tributários para casos reais de empresas comerciais.

  • Aplicação das estratégias aprendidas nos módulos anteriores.

  • Discussão de resultados e identificação de melhores práticas.

  • Preparação para implementação das estratégias no ambiente profissional.

Manual Prático Exclusão do ICMS no PIS COFINS

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Manual Prático Exclusão do ICMS no PIS COFINS

Veja o que você vai aprender:



Módulo 1:
Onboarding Tese do Século

Módulo 2:
Importando XML para Excel

Módulo 3:
Dicas para utilização prática da Planilha


Módulo 4:
Formatação de Datas e Organização de Dados no Excel

Módulo 5
Criando Dinâmicas por Período no Excel

Módulo 6
Lançamento do ajuste Bloco M

Módulo 7
Como retificar a DCTF

Módulo 8
Como fazer o pedido de Restituição

Certificação: Estratégias Práticas de Planejamento e Reforma Tributária para Transportadoras

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Certificação: Estratégias Práticas de Planejamento e Reforma Tributária para Transportadoras

Objetivo: Capacitar profissionais da área contábil e fiscal a aplicarem estratégias eficazes de planejamento tributário para empresas do setor de transporte de cargas, considerando as especificidades do setor e as mudanças introduzidas pela Reforma Tributária.

🔍 O que você vai aprender?

 

📌 Módulo 1: Fundamentos da Tributação no Setor de Transportes

Conteúdo:

  • Estrutura tributária atual para empresas de transporte de cargas.
  • Compreenda as diferenças entre transporte de cargas e transporte de passageiros
  • Transporte modal, intermodal e multimodal

  • Regimes de tributação aplicáveis: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

  • Análise de tributos incidentes: ICMS, ISS, PIS, COFINS, IBS e CBS

📌 Módulo 2: Benefícios Fiscais e créditos específicos para Transportadoras, sob o foco do ICMS e ISSQN

Conteúdo:

 

  • Isenções, diferimentos, substituição tributária, suspensão da incidência de ICMS e ISSQN em operações específicas.
  • Crédito presumido de ICMS para transporte de cargas (Convênio ICMS 106/96).

  • Apuração do ICMS para transportadoras de acordo com o regime periódico de apuração - apuração proporcional de créditos de ICMS em atividades sujeitas ao ICMS e ao ISSQN
  • Crédito de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes e insumos do transporte (partes e peças) conforme decisões recentes do STJ
  • Crédito de ICMS sobre ativos imobilizados adquiridos por transportadoras

 

📌 Módulo 3: Impactos da Reforma Tributária no Setor de Transportes, sob o foco do PIS COFINS

Conteúdo:

  • Tributação de PIS e COFINS para transportadoras no cenário atual
  • Exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL (STJ, Tema 1182).

  • Substituição de tributos atuais por IBS e CBS (EC nº 132/2023 e LC 214/2025).

  • Alíquotas previstas para o setor de transporte de cargas.

  • Estratégias para adaptação às novas regras tributárias.

📌 Módulo 4: Planejamento Tributário e Estratégias de Otimização Fiscal

Conteúdo:

  • Análise de cenários para escolha do regime tributário mais vantajoso.

  • Compreensão do impacto no custo operacional para transportadoras
  • Parcerias e atuação conjunta com outras empresas (transporte multimodal).

  • Revisão de contratos e estratégias de precificação.

📌 Módulo 5: Ferramentas Práticas e parametrização fiscal

Conteúdo:

  • Utilização de planilhas e softwares para simulação de cenários tributários, incluindo ajustes em parametrizações fiscais com novos campos para documentos fiscais eletrônicos

  • Análise de indicadores financeiros e fiscais para tomada de decisão.

  • Desenvolvimento de relatórios e dashboards para acompanhamento tributário.

  • Estudos de caso aplicados ao setor de transporte de cargas.

📌 Módulo 6: Preparação para a Reforma Tributária

Conteúdo:

  • Simulação de operações dentro do cenário da reforma tributária
  • Resolução de casos práticos de empresas de transporte de cargas

  • Aplicação das estratégias aprendidas nos módulos anteriores.

  • Discussão de resultados e identificação de melhores práticas.

Preparação para implementação das estratégias no ambiente profissional.

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Powerclass- Aplicações Práticas da Reforma Tributária no Simples Nacional

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Powerclass Aplicações Práticas da Reforma Tributária no Simples Nacional

O que você vai aprender

Powerclass
Aplicações Práticas da Reforma Tributária no Simples Nacional

Módulo 1: Visão Geral e Impacto da Reforma Tributária no Simples Nacional

Módulo 2: Reforma Tributária e a Gestão e Riscos no Simples Nacional

Módulo 3: Gestão Tributária, Compliance e Documentação

Módulo 4: Erros Comuns na Apuração e Como Corrigi-los

Módulo 5: Regime Híbrido de Tributação no Simples Nacional

Módulo 6: Ferramentas e Recursos para Implementação das Novas Regras

Módulo 7: Precificação Inteligente de Honorários com a Nova Tributação

Quem serão seus mentores?

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PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Sou iniciante no setor fiscal, esse combo é pra mim?

Com certeza! Este combo foi elaborado pensando tanto em profissionais iniciantes como em profissionais que já possuem conhecimentos no setor fiscal. Independentemente do seu nível de experiência, nossos conteúdos e método de ensino abrangem os fundamentos essenciais e também tópicos avançados. Não existe uma fórmula mágica, mas se você se dedicar, estudar, realizar os exercícios propostos e aplicar o conhecimento adquirido na prática, você será capaz de dominar o assunto com sucesso. Estamos aqui para te ajudar em cada etapa do seu aprendizado!

2. O combo de formações terá aulas gravadas ou ao vivo?

Você terá acesso a uma combinação de aulas gravadas e aulas ao vivo. Isso nos permite oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade de assistir às aulas gravadas no se tu u próprio ritmo, e a oportunidade de participar das aulas ao vivo para interagir com os professores e outros colegas de todo Brasil. Essa abordagem garante uma maior conexão entre todos os participantes e enriquece ainda mais o seu processo de aprendizado.

3. Terei quantos certificados?

Ao concluir cada formação do combo, você receberá uma certificação independente. Isso significa que, à medida que você concluir a carga horária estabelecida para cada formação, você receberá uma certificação correspondente. Essas certificações comprovarão o seu domínio e conhecimento nas áreas abordadas em cada formação específica.

4. Terei quanto tempo de acesso?

Você terá acesso completo ao combo de formações por um período de 24 meses, o que corresponde a 365 dias de acesso. Esse tempo é mais do que suficiente para que você possa estudar todo o conteúdo no seu próprio ritmo, revisar as aulas, realizar os exercícios e assimilar o conhecimento de forma completa. Durante esse período, você terá flexibilidade para acessar o material a qualquer hora e em qualquer lugar, permitindo que você ajuste o seu tempo de estudo de acordo com a sua disponibilidade e conveniência.

5. Quais são as formas de pagamento?

Oferecemos duas opções de pagamento: à vista ou parcelado no cartão de crédito. Durante o primeiro lote, também disponibilizamos compras facilitadas via boleto bancário, porém, as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Verifique a disponibilidade de opções de pagamento ao clicar em “Quero fazer minha matrícula”. Caso essa opção não esteja mais disponível, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número +55 15 99827-2007 para obter informações sobre alternativas de pagamento. Estamos aqui para ajudar!

6. Como funcionam as provas e avaliações?

No decorrer de cada módulo, você encontrará exercícios e avaliações de aprendizado. Essas atividades foram desenvolvidas para que você possa testar e aplicar os conhecimentos adquiridos, resolvendo desafios reais que você enfrentará em sua rotina profissional. As provas e avaliações têm o objetivo de verificar o seu progresso e garantir que você tenha compreendido e assimilado os conceitos abordados em cada etapa do curso. Elas são uma oportunidade para você demonstrar o seu aprendizado e receber feedback valioso para o seu desenvolvimento no setor fiscal

7. Por onde vou acessar as aulas?

Após a matrícula, você receberá um e-mail com suas credenciais de acesso à plataforma ABMAX. Nossa equipe de Sucesso do Aluno entrará em contato para lhe dar as boas-vindas e esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter, facilitando todo o processo para você. Estamos aqui para ajudar em sua jornada de aprendizado.

8. E se eu tiver dúvidas durante as formações, com quem falo?

Durante as formações, você terá suporte direto dos facilitadores do combo. Todas as suas dúvidas serão encaminhadas e respondidas na plataforma ABMAX.

9. E se eu não conseguir assistir ao vivo como faço?

Não se preocupe se não puder assistir às aulas ao vivo. Todas as aulas são gravadas e disponibilizadas na plataforma ABMAX para que você possa assisti-las posteriormente, de acordo com a sua conveniência. Garantimos que você terá acesso a todo o conteúdo, mesmo que não possa estar presente nas transmissões ao vivo. A plataforma ABMAX oferece essa flexibilidade para se adequar à sua agenda.

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