Amplie seus rendimentos através de um método aprovado para apurar e restituir tributos federais e estaduais.
12 parcelas de R$ 166,42 sem juros
O mercado tributário de restituição de créditos é um dos mais promissores da área tributária. No contexto de retomada da economia, todas as empresas estão à procura de oportunidades para diminuir a carga tributária de maneira 100% lícita. Essa é a sua chance de dominar esse sistema de restituição e tornar-se um especialista na recuperação de créditos tributários e previdenciários e transformar seus conhecimentos em um negócio promissor e rentável.
Desenvolver projetos de recuperação para empresas de TODOS os regimes.
Ter seu próprio escritório de consultoria tributária.
Turbinar seu desempenho interno no setor fiscal e contábil.
Trabalhar com auditoria: analisando as atividades desenvolvidas pelas empresas de todos os portes (pequeno, médio ou grande).
Implementar o capital de giro de empresas, gerando restituições de números significativos para seus clientes, num curto período de tempo.
Módulo 1: Noções iniciais. Simples Nacional. Lei Complementar n. 123/2006. Definição e enquadramento ME e EPP.
Módulo 2: Tributos apurados no SIMPLES NACIONAL. Tributos – Exceção. Conceito de Receita Bruta. Cálculo. Tabelas.
Módulo 3: Substituição tributária e Regime Monofásico. PIS COFINS.
Módulo 4: Classificação fiscal de mercadorias. NCM. TIPI. NESH
Módulo 5: Segregação de Receitas – Tributáveis e Não Tributáveis – PGDAS
Módulo 6: Manifestações da Receita Federal do Brasil e do CARF sobre tributação monofásica do PIS COFINS
Módulo 7: [AULA BÔNUS] Oportunidade atuais em Revisão Tributária Simples Nacional
Módulo 8: Implementação de projetos de revisão fiscal para SIMPLES NACIONAL. Oportunidades e pontos de atenção
Módulo 9: Parâmetros para preenchimento do PGDAS. PGDAS retificador. Pedido de Restituição de valores pagos a maior
Módulo 10: [AULA BÔNUS] Revisão Tributária na prática. Projetos na área de autopeças. Caso prático.
Módulo 11: Revisão Tributária em Autopeças
Módulo 12: Revisão Tributária em Farmácias, Perfumaria, Cosméticos e Higiene Pessoal
Módulo 13: Revisão Tributária em Bebidas Frias – Restaurantes, Conveniências e Mercados
Módulo 14: Revisão Tributária em Pneumáticos
Módulo 15: [AULA BÔNUS] Restituição de ICMS
Módulo 16: [AULA BÔNUS] Elaboração de contrato de prestação de serviços e relatório de entrega dos resultados
Módulo 17: [AULA BÔNUS] Cases de Sucesso – Estudo de casos reais de projetos de sucesso
Módulo 18: [AULA BÔNUS] Contabilidade Básica
Módulo 19: [AULA BÔNUS] Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão
Módulo 01: ICMS. Princípio da Não cumulatividade. Tributo devido X Tributo cobrado. Compreensão.
Módulo 02: Isenção e não incidência. Redução de base de cálculo. Vedação ao crédito. Estorno do crédito. Exc
Módulo 03: Lei Complementar n. 87/96. Previsão da não cumulatividade. Regras para apropriação, manutenção e estor
Módulo 04: Documento fiscal hábil, fornecedor regular e em atividade no local do estabelecimento, destaque do imposto.
Módulo 05: Nota fiscal eletrônica: campos relevantes à determinação do crédito. CST.
Módulo 06: Estabelecimento industrial. Estabelecimento comercial. Estabelecimento prestador de serviços.
Aula Bônus: AO VIVO – Julho
Módulo 07: Créditos na aquisição de insumos: matéria prima, produto intermediário ou material secundário e material
Módulo 08: Polêmicas sobre o crédito na aquisição de insumos. Decisões dos Tribunais Administrativos e Poder Judic
Módulo 09: Créditos na aquisição de mercadorias destinadas a revenda.
Aula Bônus: AO VIVO: Agosto
Módulo 10: Créditos na aquisição de ativos permanentes. Atividade industrial e comercial. CIAP. 48 parcelas. Cálculo
Módulo 11: Polêmicas sobre o crédito na aquisição do ativo permanente. Ativos em construção. Partes e peças para
Módulo 12: Venda do ativo imobilizado. Repercussões sobre o crédito e sobre incidência na operação de venda.
Módulo 13: Créditos na aquisição de energia elétrica. Consumo no processo de industrialização. Laudo de rateio.
Módulo 14: Créditos na contratação de serviços de comunicação. Proporção referente receitas de exportação.
Módulo 15: Créditos na aquisição de combustíveis e lubrificantes.
Módulo 16: Créditos na contratação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.
Módulo 17: Uso e consumo. Glosa de créditos. Debate entre insumos e bens de uso e consumo.
Módulo 18: Créditos em operações antecedentes, sujeitas ao diferimento.
Módulo 19: Erros e correções em documentos fiscais de entrada. Carta de correção eletrônica. NF complementar e dec
Módulo 20: Créditos extemporâneos. Prazo decadencial.
Módulo Inspiração: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão – Emerson Jesus
Aula Bônus: Contabilidade Básica – Noções Iniciais – Profa Thais Almeida
Módulo bônus: SPED FISCAL
Introdução – Apresentação do Curso
Módulo 1 – Conceitos Preliminares de contencioso, consultivo, compliance e consultoria tributária;
Módulo 2 – Formatos de proposta e contratação do advogado para contencioso e contadores em caso de parcerias;
Módulo 3 – Formato para recuperação do indébito tributário (crédito) e opções para liquidação dos valores, inclusive com o posicionamento atual (nos casos de tributos federais) pela Receita Federal do Brasil
Módulo 4 – Compliance e Auditoria tributária aplicáveis aos recolhimentos previdenciários;
Módulo 5 – Posicionamento da Receita Federal do Brasil acerca de planejamento tributário referente aos casos previdenciários e indicação dos principais temas objeto de questionamento com o posicionamento atual;
Módulo 6 – Conceitos preliminares acerca das contribuições: patronal, Sistema S e RAT;
Bases de recolhimento, alíquotas, regras de retenções, Desoneração da folha de pagamento e
Alíquota de Outras Entidades
Módulo 7 – Recuperação Administrativa para empresas no Simples Nacional – visão prática e conceitual;
Módulo 8 – Verbas Indenizatórias (contribuição ao INSS – análise da cota patronal);
Análise da Legislação, definições, verbas indenizatórias, posicionamento atual da Receita Federal, Procuradoria e Judiciário.
Módulo 9 – Verbas Indenizatórias (contribuição ao INSS – análise da cota patronal);
Módulo 10 – RAT e FAP – recolhimentos previdenciários e análise do impacto na matriz e filiais;
Módulo 11 – Descontos: tese aplicável nos casos de coparticipação do funcionário, assim como demais descontos.
Módulo 12 – Sistema S – limitação do recolhimento das contribuições aos terceiros;
Módulo 13 – Habilitação de Decisão transitada em julgado – aspectos técnicos e práticos;
Módulo 14 – Compensação cruzada: conceito, detalhamento operacional e regras aplicáveis;
Módulo 15 – PERDCOMP e PERDCOMP web: conceito, detalhamento operacional e regras aplicáveis;
Módulo 16 – Contencioso Administrativo: visão prática dos conceitos, regras, jurisprudência e conceitos aplicáveis para discussão acerca de débitos previdenciários ou não homologação de compensações.
MÓDULO 1: Regime não cumulativo de PIS COFINS
MÓDULO 2: Interpretação constitucional e interpretação legalista
MÓDULO 2.1: Créditos em hipóteses não previstas na lei – É possível? Precedentes interpretativos
MÓDULO 3: Compreendendo o papel de Soluções de Consulta da Receita Federal do Brasil, Atos Declaratórios Interpretat
MÓDULO 3.2: Caráter declaratório e caráter constitutivo – O que pode retroagir?
MÓDULO 4: Créditos sobre insumos – precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Poder Judiciário –
MÓDULO 4.1: Créditos na indústria
MÓDULO 4.2: Créditos na prestadora de serviços
MÓDULO 4.3: Créditos na atividade comercial – É possível? Precedentes inovadores.
MÓDULO 5: Créditos sobre bens para revenda e aspectos polêmicos
MÓDULO 5.1: Créditos sobre o ICMS Substituição Tributária pago do fornecedorAULA BÔNUS: AO VIVO –
MÓDULO 5.2: Créditos na contratação de transporte de produtos não sujeitos à tributação – é possível?MÓDULO 6: Créditos sobre energia elétrica e aspectos polêmicos
AULA BÔNUS: AO VIVO MÓDULO 6.1: Conceito de estabelecimento para fins de crédito
MÓDULO 6.2: Laudo técnico – É necessário?
MÓDULO 6.3: Cuidados e riscos na apropriação do crédito sobre energia
MÓDULO 7: Créditos sobre aluguel de prédios (imóveis) e aspectos polêmicos
MÓDULO 7.1: Crédito sobre condomínio, IPTU, taxa de administração – É possível?
MÓDULO 8: Créditos sobre aluguel de máquinas e equipamentos e aspectos polêmicos
MÓDULO 8.1: Créditos sobre veículos – é possível?
MÓDULO 9: Créditos sobre aquisição de ativos imobilizados e aspectos polêmicos
MÓDULO 9.1: Créditos na indústria e na prestadora de serviços – Cautelas
MÓDULO 9.2: Créditos na atividade comercial – É possível?
MÓDULO 10: Créditos sobre contratação de arrendamento mercantil (leasing)
MÓDULO 11: Créditos sobre edificações e benfeitorias e aspectos polêmicos
MÓDULO 12: Créditos sobre armazenagem e frete na operação de venda e aspectos polêmicos
MÓDULO 13: Créditos sobre devolução de vendas e aspectos polêmicos
MÓDULO 14: Créditos sobre uniforme, vale refeição e vale transporte para empresas de limpeza, conservação e manut
MÓDULO 15: Créditos sobre ativos intangíveis e aspectos polêmicos
MÓDULO 16: Crédito extemporâneo – Como implementar um projeto de revisão fiscal
MÓDULO 16.1: Retificação de declarações e reflexos sobre o IRPJ e CSLL
MÓDULO 16.2: Lançamento do crédito extemporâneo no mês corrente – EFD Contribuições
MÓDULO 17: Como preparar o relatório de suporte ao crédito escritural
MÓDULO 18: Como precificar e como cobrar honorários sobre o passado, recorrente e futuro
MÓDULO 19: Como inovar e fidelizar o cliente para novos projetos
MÓDULO 20 INSPIRAÇÃO: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão – Emerson Jesus
MÓDULO BÔNUS: EFD Contribuições
Planilha de cálculo do crédito de ICMS sobre ativo imobilizado (CIAP)
Planilha de cálculo de crédito de ICMS sobre energia elétrica
Planilha de cálculo de créditos de ICMS sobre telecomunicações
Planilha de créditos de ICMS na legislação específica de cada Estado (Quadro Comparativo)
Acesso exclusivo a minuta de contrato revisada por nossos especialistas para o fechamento de sua prestação de serviços tributários com segurança.
Identifique oportunidades de recuperação de créditos através do portfólio de créditos de PIS COFINS passíveis de apropriação no regime não cumulativo – Lucro Real
Você contará com nosso time técnico de especialistas em Recuperação de créditos para esclarecer as dúvidas relacionadas ao tema.
Compreenda e saiba apresentar, na prática, os pedidos de ressarcimento, compensação, restituição e reembolso para tributos federais e previdenciários. Utilize a PERDCOMP de forma estratégica e evite despachos decisórios não homologatórios. Aulas específicas sobre ressarcimento de PIS e COFINS, IPI, saldo negativo de IRPJ e CSLL e habilitação de créditos decorrentes de ações judiciais.
Técnicas neurolinguísticas de persuasão cientificamente comprovadas e utilizadas mundialmente para influenciar e conquistar o SIM de seus clientes.
Perca o medo de falar em público e aprenda a utilizar a sua comunicação de maneira assertiva através de recursos comunicativos e melhore sua performance para conduzir reuniões e negociações, liderar, ministrar palestras e fechar negócios.
Advogada tributarista. Pós Graduada em Direito Tributário (IBET) e Mestre em Direito Tributário (PUC SP). Juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo nos últimos 05 anos. Experiência em Gestão Tributária para empresas multinacionais por 10 anos. Responsável por projetos de implementação de soluções fiscais (SAP) e pela gestão de ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, retenções na fonte e entrega de obrigações fiscais acessórias: DCTF, DIRF, DIPJ, DACON, GIA ICMS, SINTEGRA, IN86, SPED FISCAL, EFD CONTRIBUIÇÕES, Declaração do ISS, etc. Atuação na advocacia tributária, contencioso judicial e administrativo, para grandes empresas no ramo de cervejarias, alimentos, autopeças, tecidos, estaleiros navais, importadoras, transportadoras, comércios atacadistas, etc. Professora em Cursos de Graduação em Direito (Direito Tributário, Processo Tributário e Planejamento Tributário) e Pós-Graduação (UNICAMP | IPOG), cursos in company e formações EAD. Autora de artigos em livros de Compliance e Direito Tributário. Diretora Pedagógica e de produção de conteúdo da ABMAX EDUCACIONAL.
Advogado. Especialista em Direito Tributário e MBA/USP-FIPE em Economia de Empresas. Graduando em Ciências Contábeis na FIPECAFI. Professor em cursos de pós-graduação e extensão. Membro da Comissão de Contencioso Tributário da OAB/SP Membro do IBDT (Instituto Brasileiro de Direito Tributário) e ABDF (Associação Brasileira de Direito Financeiro). Experiência profissional em escritórios de grande relevância, empresas multinacionais e Auditoria com atuação no contencioso, consultoria tributária e previdenciária e Sócio do escritório jurídico BISMARA & GLUCKSMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Advogada tributária e pós-graduada, com mais de 12 anos de atuação prática em empresas, com foco em redução de passivo e regularidade fiscal. Professora e coordenadora de cursos do Simples Nacional EAD e presencial, contribui diariamente com centenas de pessoas com desejos em comum: ser especialista em Tributário! Com escritório focado em Planejamento Tributário, Recuperação de tributos, Consultoria e Auditoria tributária para empresas espalhadas pelo Brasil, de todos os portes e regimes tributários. Já contribuiu com a redução da carga tributária e recuperação de tributos para dezenas de Empresas através de um trabalho sério, personalizado e especializado, visando a comunicação estratégica entre a tríplice empresarial fundamental para um planejamento tributário de sucesso: processos, conscientização e colaboradores. Além de treinamentos in company com linguagem apropriada para o nível de conhecimento técnico necessário, garantindo a comunicação entre os setores do negócio.
Graduado em Marketing. MBA Gestão Comercial e Inteligência de Mercado. Especialista em Inbound Marketing. Especialista em Spin Selling. Consultor em Marketing Jurídico e Contábil. Formação em Programação Neurolinguística Cofundador. Diretor de Marketing e Vendas e Ministrante da formação: Marketing e prospecção de Clientes da ABMAX Educacional.
Jornalista de formação, bacharel em direito, master coach internacional, docente na FGV e Ceo no Instituto Francine Oliveira Desenvolvimento Profissional. Possui MBA Executivo Internacional em Gestão de Empresas pela FGV em Tampa na Flórida/EUA. • Atuou por 10 anos como Executiva de Negócios em empresa privada. • Co Autora dos livros Maravilhosamente e Mentalidade Vencedora. • Vem desenvolvendo diversos trabalhos no cenário educacional pelo Brasil. • Atua como palestrante nas áreas de Comunicação, Liderança, Negociação e Estratégias. Também atua como Consultora para Implantação de estratégias Comerciais e Desenvolvimento de Liderança. Além de possuir diversos artigos publicados sobre Liderança, Comportamento e Comunicação. www.francineoliveira.com
Advogado e Consultor Tributário, graduado pela Faculdade do Largo do São Francisco – USP/SP, Engenheiro Eletrônico, graduado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, trabalhou como Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária e Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Na Receita Previdenciárias desenvolvi trabalhos de Planejamento da Ação Fiscal, de Auditoria em grandes Empresas e de Chefia de Fiscalização e Coordenação da Arrecadação Previdenciária. Na Receita Federal trabalhei com diversos Tributos Federais, em especial na Equipe Especial de Auditoria, analisando os Pedidos de Ressarcimento de PIS e COFINS e compensações vinculadas dos maiores contribuintes da União. Essa experiência prática junto a Receita me credenciou a atuar como Consultor e Professor de diversas matérias ligadas à Tributação Federal. Nesse sentido, tenho ministrado Cursos junto a Abmax e outras Instituições respeitáveis no mercado.
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